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在内部控制的职责分工中,业务部门的职责主要有()。
A.负责组织开展监督检查
B. 负责严格执行相关制度规定
C. 负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程
D. 负责牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估
E. 负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改
A.负责组织开展监督检查
B. 负责严格执行相关制度规定
C. 负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程
D. 负责牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估
E. 负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改
A.负责组织开展监督检查
B.负责严格执行相关制度规定
C.负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程
D.负责牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估
E.负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改
A.内控合规部,有效性
B.各业务部门,有效性
C.各部门负责人,合理性
D.中支总经理室,合理性
A.分工制衡、协调工作、提高效率
B. 相互独立、协调工作、提高效率
C. 分工制衡、相互独立、提高效率
D. 分工制衡、协调工作、相互独立
A.负责执行董事会决策
B. 负责监督董事会完善内部控制体系
C. 负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行
D. 负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施
A.明确设定可接受的风险水平
B.保证高级管理层采取必要的风险控制措施
C.保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营
D.保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系
E.监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
A.制定与自身职责相关的业务制度、操作流程和技术标准,建立与业务活动相适应的内部控制运行机制
B.采取适当的控制措施,严格执行业务制度、操作流程和技术标准,合理保证内部控制的效率与效果
C.组织开展本业务条线尽职监督工作
D.定期对本部门、本条线内部控制有效性开展自我评价,按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改
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