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[主观题]

在审计监督体系中,()的独立性最弱。A.注册会计师审计B.内部审计C.政府审计D.委托审计

在审计监督体系中,()的独立性最弱。

A.注册会计师审计

B.内部审计

C.政府审计

D.委托审计

提问人:网友smartfrom 发布时间:2022-01-06
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第1题
以下审计独立性最弱的是(  )。

A、政府审计

B、内部审计

C、注册会计师审计

D、外部审计

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第2题
以下设置模式中,内部审计机构的独立性最弱的是()
A.内部审计机构隶属于财务部门负责人

B.内部审计机构隶属于总经理

C.内部审计机构隶属于监事会

D.内部审计机构隶属于董事会

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第3题
下列关于政府审计和注册会计师审计的关系,表述正确的有( )。

A、政府审计收入来源于本级人民政府,注册会计师审计收入来源于审计客户,两者的收入来源不同

B、两者的取证权限相同

C、政府审计具有行政强制力,注册会计师审计不具有强制力,两者取证权限和发现问题的处理方式不同

D、政府审计的独立性较强,注册会计师审计的独立性较弱

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第4题
审计监督具有广泛性和直接性,但独立性往往受到限制的是()
A、立法型国家审计机关

B、司法型国家审计机关

C、行政型国家审计机关

D、国际最高审计

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第5题
作为审计的独立性是审计监督区别于其他经济监督的本质属性。审计独立性应表现在()。
A.经济上的独立性

B.组织上的独立性

C.工作上的独立性

D.人员上的独立性

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第6题
只要注册会计师执行审计业务是以发表审计意见为目的,均应遵照独立审计准则执行,执行其他业务可以参照执行。()

A.正确

B.错误

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第7题
如果同一期间不同会计报表的重要性水平不同,注册会计师应取其()作为会计报表层次的重要性水平。

A.最高者

B.最低者

C.平均数

D.加权平均数

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第8题
注册会计师在(),有权根据业务的需要查阅有关财务资料和文件,查看业务现场和设施,向有关单位和个人进行调查和核实。

A.接受国家机关委托办理的业务时

B.接受上市公司委托办理的业务时

C.接受国有企业委托办理的业务时

D.接受有限责任公司委托办理的业务时

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第9题
如果管理层拒绝提供注册会计师认为必要的声明,注册会计师应当将其视为审计范围受到限制,出具()的审计报告。

A.无保留意见加强调事项段

B.非标准审计报告

C.保留意见或无法表示意见

D.保留意见或否定意见

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第10题
注册会计师应提请被审计单位对本期财务报表及相关的账户金额进行调整的期后事项有()。

A.被审计单位由于某种原因在资产负债表日前被起诉,法院于资产负债表日后判决被审计单位应赔偿对方损失

B.资产负债表日后不久的销售情况显示库存商品在资产负债表日已发生了减值

C.资产负债表日后发生火灾导致甲产品仓库烧毁

D.资产负债表日后企业合并

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