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[单选题]

依据《企业所得税法》规定,下列对企业收入扣除的说法正确的是()。

A.企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,应在计算应纳税所得额时扣除

B.企业对外投资期间,投资资产的成本在计算应纳税所得额时不得扣除

C.企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除

D.与经营活动无关的固定资产不应计人纳税所得额

提问人:网友dongwen_wen 发布时间:2022-01-06
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匿名网友 选择了B
[199.***.***.192] 1天前
匿名网友 选择了A
[206.***.***.72] 1天前
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[166.***.***.85] 1天前
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[99.***.***.202] 1天前
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[52.***.***.181] 1天前
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[252.***.***.3] 1天前
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[139.***.***.77] 1天前
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[201.***.***.172] 1天前
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第1题
依据企业所得税法的规定,下列收入中属于免税收入的是()。

A.国债利息收入

B.企业转让股权收入

C.金融债券利息收入

D.企业转让国债收益

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第2题
依据企业所得税法的规定,下列项目中属于企业所得税应税收入的有()。

A.特许权使用费收入

B.租赁收入

C.财产转让收入

D.购买国库券利息收入

E.银行存款利息收入

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第3题
依据我国企业所得税法的规定,下列各项中,哪一项收入为企业收入总额中的不征税收入?()

A.销售货物收入

B.接受捐赠收入

C.提供劳务收入

D.财政拨款

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第4题
依据企业所得税法规定,企业销售商品同时满足下列()条件的,应确认收入的实现。

A.商品销售合同已经签订,企业将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方

B.企业对已售出的商品既没有保留通常的与所有权相联系的继续管理权,也没有实施有效控制

C.收入金额能够可靠地计量

D.已发生或将发生的销售方的成本能够可靠地核算

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第5题
依据我国《企业所得税法》的规定,在我国境内的下列哪些企业不需要缴纳企业所得税?()。

A.有限公司

B.其他取得收入的组织

C.个人独资企业

D.合伙企业

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第6题
依据我国《企业所得税法》的规定,企业的下列哪项收入不需要纳税()。

A.接受捐赠的收入

B.财政拨款

C.特许权使用费收入

D.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费

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第7题
依据《企业所得税法》规定,下列对企业收入扣除的说法不正确的是哪些选项?

A.企业从其关联方接受的债权性投资与权利性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,应在计算应纳税所得额时扣除

B.企业对外投资期间,投资资产的成本在计算应纳税所得额时不得扣除

C.企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除

D.与经营活动无关的固定资产不应计入纳税所得额

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第8题
根据企业所得税法律制度的规定,下列各项收入中,能作为业务招待费、广告费和业务宣传费税前扣除限额计提依据的是()。

A.让渡无形资产使用权的收入

B.让渡商标权所有权的收入

C.转让固定资产的收入

D.接受捐赠的收入

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第9题
依据企业所得税法,下列关于股息红利等权益性投资收益确认收入实现的规定,正确的是()。A.按照被投

依据企业所得税法,下列关于股息红利等权益性投资收益确认收入实现的规定,正确的是()。

A.按照被投资方计算出利润的日期

B.按照被投资方做出利润分配决定的日期

C.按照被投资方账面做出利润分配处理的日期

D.按照投资方取得分回利润的日期

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第10题
依据《企业所得税法》.的规定,下列对企业收入扣除的说法不正确的是哪一选项?()

A.企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,不应在计算应纳税所得额时扣除

B.企业对外投资期间,投资资产的成本在计算应纳税所得额时不得扣除

C.企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除

D.与经营活动无关的固定资产不应计入纳税所得额

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