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下列各项中,属于对内部控制进行研究评价的程序有()。A.撰写购货业务的文字说明书B.绘制固定资产
[多选题]

下列各项中,属于对内部控制进行研究评价的程序有()。

A.撰写购货业务的文字说明书

B.绘制固定资产内部控制程图

C.编制存货内部控制调杏表

D.编制应收账款明细表

提问人:网友beinuo0501 发布时间:2022-01-06
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第1题
下列各项中,不属于对内部控制进行研究评价的程序有()。

A.撰写购货业务的文字说明书

B.绘制固定资产内部控制流程图

C.编制存货内部控制调查表

D.编制应收账款明细表

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第2题
下列各项中,可能导致注册会计师法律责任的有()。

A.注册会计师违反与被审计单位订立的保密协议

B.注册会计师未完全遵守独立审计准则的要求

C.注册会计师未对内部控制进行研究和评价

D.被审计单位会计人员虚记收入而注册会计师未能查出

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第3题
投资人计划对某公司的内部控制环境进行调查评价,并将评价结果作为判断是否投资的重要参考。下列各项中,属于对该公司内部环境调查内容的有()。

A.法人治理机构

B.高级管理人员的选聘制度

C.产品竞争优势

D.内部审计机构的设置情况

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第4题
下列各项中,属于内部控制评价方法的有()。A个别访谈法B专家咨询法C抽样法D穿行测试法

下列各项中,属于内部控制评价方法的有()。

A个别访谈法

B专家咨询法

C抽样法

D穿行测试法

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第5题
下列各项中,属于在内部控制审计报告中增加强调事项段的情形的有()。

A.企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当

B.注册会计师知悉在基准日并不存在、但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对内部控制有重大影响

C.审计过程中注意到非财务报告内部控制缺陷

D.审计单位根据法律法规的相关豁免规定未将某些实体纳入内部控制的评价范围,注册会计师未将这些实体纳入内部控制审计的范围

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第6题
A注册会计师在对被审计单位的内部控制制度进行研究和评价的过程中注意到了下列问题,代为做出正确的专业判断。注册会计师对被审计单位内部控制进行研究和评价的基本目的是为了()提供基础。

A.判断与资产安全性相关的程序和记录是否可靠

B.向客户提出改进内部控制结构的指导性建议

C.判断将执行的审计测试的性质、时间和范围

D.发表恰当的审计意见

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第7题
下列各项中,属于行政事业单位内部审计部门对内部控制的有效性进行自我评价内容的有()。

A.内部控制建立的有效性

B.内部控制建立的整体性

C.内部控制执行的有效性

D.内部控制执行的强制性

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第8题
下列各项中,属于了解内部控制深度时应当包括的内容有()。

A.评价控制的设计

B.测试控制是否一贯执行

C.确定控制是否得到执行

D.评估重大错报风险

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第9题
企业的下列各项活动中,属于内部控制活动的有()。

A.办公楼安装闭路电视摄像头

B.人力资源部门对企业内部各责任单位和全体员工的绩效进行定期考核和客观评价

C.定期对企业的营运情况进行分析,发现存在的问题,及时查明原因并改进

D.规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束

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第10题
注册会计师在了解内部控制时,应考虑内部审计人员的下列()情况,对内部控制进行研究和评价,以确定是否利用内部审计工作结果。

A.内部审计机构及人员的独立性

B.内部审计程序的性质、时间和范围

C.内部审计人员的经验和能力

D.内部审计人员所获审计证据的充分性和适当性

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