题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

注册会计师采用分层抽样的方法,可以达到的目的是()。A.无偏见地选取样本B.减少样本的非抽样风险C

注册会计师采用分层抽样的方法,可以达到的目的是()。

A.无偏见地选取样本

B.减少样本的非抽样风险

C.决定审计对象总体特征的发生率

D.审计可能有较大错误的项目,并减少样本量

提问人:网友xiaogang0805 发布时间:2022-01-06
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第1题
审计抽样的优点表现在()。

A. 能够客观地选择样本

B. 能够科学地计量抽样风险

C. 能够控制抽样风险

D. 能够定量地评价样本结果

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第2题
注册会计师在审计实务中使用审计抽样方法,主要分为三个阶段进行()。

A. 样本设计阶段

B. 误差调整阶段

C. 评价样本结果阶段

D. 选取样本阶段

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第3题
在审计存货项目时,下列情况中最需注册会计师在制定相关审计计划时特别考虑的是()。

A.有些销售交易可能涉及关系人

B.凡单价在50元以上的项目均列入永续盘存记录

C.所有存货采购均开请购单

D.存货内包括宝石

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第4题
在对存货减值准备进行审计时,发现K公司存在以下事项,其中正确的是()。

A.甲材料资产负债表日的账面成本高于市场价格,按二者的差额计提减值准备

B.乙材料在资产负债表日已发生贬值,但因期后以高于账面成本的价格出售给关联方,未计提减值准备

C.丙材料在资产负债表日已发生贬值,但因期后市场价格有所回升,未计提减值准备

D.丁材料在资产负债表日已发生毁损,直接将其计入当期损益,未计提减值准备

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第5题
不属于内部控制审核报告的引言段应当说明的内容有()。

A.被审核单位管理当局对特定日起与会计报表相关的内部控制有效性的认定

B.被审核单位管理当局的责任

C.注册会计师的责任

D.审核依据,即《内部控制审核指导意见》

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第6题
根据《独立审计具体准则第6号———审计工作底稿》的相关规定,下列各项中属于泄漏被审计单位商业秘密的是()。

A.未经委托人同意允许法院、检察院查阅审计档案中的有关审计工作底稿

B.未经委托人同意允许注册会计师执业检查组调阅审计工作底稿

C.未经委托人同意允许审计其母公司的注册会计师调阅审计工作底稿

D.未经委托人同意允许后任注册会计师调阅审计工作底稿

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第7题
为验证被审计单位对外购固定资产的所有权,注册会计师应获取的书面证据有()。

A.采购发票

B.固定资产总分类账

C.固定资产明细分类账

D.买卖合同或协议

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第8题
在对特定会计期间主营业务收入进行审计时,注册会计师应重点关注的与被审计单位主营业务收入确认有密切关系的日期包括()。

A.销售截止测试实施日期

B.发票开具日期或者收款日期

C.记账日期

D.发货日期或提供劳务日期

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第9题
外商投资企业实物投资的计价币种与其注册资本币种不一致时,注册会计师确认的实收资本可以()为准。

A.合同约定汇率折算

B.投入实物当日国家市场汇价折算

C.国家外汇管理部门批准的特别汇率折算

D.国家商检部门的鉴定价值

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第10题
下列各项中,注册会计师可以出具保留意见的是()。

A.被审单位管理当局拒绝出具声明书或拒绝签字

B.短期投资在资产负债表日后市价严重下跌,被审单位拒绝披露

C.被审单位资产负债表日后由于意外灾害造成损失,拒绝在报表中披露

D.被审计单位拒绝披露重大的关联方交易

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