题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

8.下列有关货币资金内部控制相关的说法中,正确的有()。

A.企业不得由一人办理货币资金业务的全过程

B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应交由出纳人员办理支付手续

C.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人保管

D.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

提问人:网友zzcblue 发布时间:2022-01-07
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
网友答案
查看全部
  • · 有4位网友选择 D,占比40%
  • · 有4位网友选择 C,占比40%
  • · 有1位网友选择 A,占比10%
  • · 有1位网友选择 B,占比10%
匿名网友 选择了D
[131.***.***.126] 1天前
匿名网友 选择了C
[70.***.***.128] 1天前
匿名网友 选择了B
[146.***.***.24] 1天前
匿名网友 选择了D
[79.***.***.127] 1天前
匿名网友 选择了C
[126.***.***.72] 1天前
匿名网友 选择了C
[25.***.***.213] 1天前
匿名网友 选择了D
[25.***.***.62] 1天前
匿名网友 选择了A
[213.***.***.239] 1天前
匿名网友 选择了D
[122.***.***.197] 1天前
匿名网友 选择了C
[144.***.***.76] 1天前
加载更多
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“8.下列有关货币资金内部控制相关的说法中,正确的有()。”相关的问题
第1题
下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有( )。

A、对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告

B、出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账

C、企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符

D、出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核

点击查看答案
第2题
关于货币资金的内部控制,下列说法中正确的有( )。

A、单位不得由一人办理货币资金业务的全过程

B、单位应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度

C、财务专用章不需专人保管

D、单位应当加强银行预留印鉴的管理

点击查看答案
第3题
6.针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师认为不恰当的有(  )。

A、企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账

B、在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C、对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度

D、期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表

点击查看答案
第4题
9.下列关于库存现金监盘的说法中,不恰当的有(  )。

A、如果存在多处存放库存现金的情况,应集中到一个保险柜

B、库存现金监盘表中的金额应当与资产负债表的货币资金项目相符

C、库存现金监盘表直接由被审计单位的出纳编制,注册会计师审核

D、在非资产负债表日进行盘点和监盘时,应调整至资产负债表日的金额

点击查看答案
第5题
2.注册会计师取得并检查银行存款余额调节表的调节事项时,以下说法中不恰当的是(  )。

A、对于企业已收付、银行尚未入账的事项,检查相关收付款凭证,并取得期后银行对账单,确认未达账项是否存在,银行是否已于期后入账

B、对于银行已收付、企业尚未入账的事项,检查期后企业入账的收付款凭证,确认未达账项是否存在

C、对于企业已收付、银行尚未入账的事项,检查期后企业入账的收付款凭证,确认未达账项是否存在

D、如果企业的银行存款余额调节表存在大额或较长时间的未达账项,注册会计师应查明原因并确定是否需要提请被审计单位进行调整

点击查看答案
第6题
10.针对库存现金审计,以下程序中与货币资金存在认定直接相关的有(  )。

A、核对库存现金日记账与总账的金额是否相符

B、检查非记账本位币库存现金的折算汇率及折算金额是否正确

C、监盘库存现金

D、以明细账为起点,追查至相关原始凭证

点击查看答案
第7题
4.函证银行存款余额的说法中,不恰当的是(  )。

A、银行函证程序是证实资产负债表所列银行存款是否存在的重要程序

B、如果不对这些项目实施函证程序,注册会计师应当在审计工作底稿中说明理由

C、在实施银行函证时,注册会计师需要以会计师事务所名义向银行发函询证

D、当实施函证程序时,注册会计师应当对询证函保待控制

点击查看答案
第8题
5.针对被审计单位存在的大额定期存款,注册会计师拟实施的下列审计程序中不恰当的是(  )。

A、监盘库存现金的同时,监盘定期存款凭据

B、对未质押的定期存款,检查开户证实书复印件

C、对已质押的定期存款,检查定期存单复印件,并与相应的质押合同核对

D、资产负债表日后已提取的定期存款,核对相应的兑付凭证

点击查看答案
第9题
7.通常情况下,应当函证的银行存款账户包括(  )。

A、零余额账户

B、本期内新增的投资款专户

C、本期内注销的账户

D、外地临时采购专户

点击查看答案
第10题
8.注册会计师向银行寄发的银行询证函(  )。

A、应当由被审计单位和会计师事务所共同签章

B、可以证实是否存在已贴现而尚未到期的商业汇票

C、可以发现被审计单位为出票人、银行承兑但尚未支付的承兑汇票

D、有助于发现存货、固定资产被用作担保物、抵押物的情况

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信