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[主观题]

7. 企业在确认递延所得税时,其对应应计入的项目可能有()。 A.所得税费用 B.商誉 C.资本公积 D.投资收益

A、A.所得税费用

B、B.商誉

C、C.资本公积

D、D.投资收益

提问人:网友yuanlus 发布时间:2022-01-07
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第1题
下列各项确认的递延所得税费用不对应所得税费用的是()。

A. 可供出售金融资产公允价值变动

B. 交易性金融资产公允价值变动

C. 存货计提减值准备

D. 外购无形资产

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第2题
下列项目中,应确认递延所得税负债的有()。
A、固定资产账面价值大于其计税基础

B、交易性金融资产账面价值大于其计税基础

C、预计负债账面价值大于其计税基础

D、合同负债账面价值大于其计税基础

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第3题
企业对于可供出售的金融资产公允价值变动导致的递延所得税应计入()。

A. 无形资产

B. 所有者权益

C. 资本公积

D. 商誉

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第4题
以下关于所得税的说法中,错误的是()。

A. 暂时性差异引起递延所得延,暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵减暂时性差异

B. 应纳税所得额=会计利润+可抵扣暂时性差异-应纳税暂时性差异

C. 资产负债表日,分析比较资产、负债账面价值与其计税基础,两者之间存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的,应按规定确认递延所得税负债或递延所得税资产

D. 直接计入所有者权益的利得或损失等交易事项相关的当期所得税和递延所得税,应计入所有者权益

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第5题
下列各项属于所有者权益项目的是( )。

A、实收资本

B、递延所得税资产

C、预计负债

D、冻结存款

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第6题
递延所得税负债的增加一定导致所得税费用的增加。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题
【多选题】下列各项中,可能引起当期所得税费用发生增减变动的有( )。

A、当期应交所得税

B、递延所得税

C、应交税费——应交个人所得税

D、营业外支出

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第8题
10.企业对可供出售金融资产公允价值的变动不需要调整应纳税所得额。( )
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第9题
下列表述中正确的有( )。

A、A.递延所得税资产的确认应以未来期间可能抵扣的应纳税所得额为限

B、B.按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损和税款抵减,应视同可抵扣暂时性差异处理

C、C.与直接计入所有者权益的交易或事项相关的可抵扣暂时性差异,相应的递延所得税资产应计入所有者权益

D、D.企业取得的可供出售金融资产因公允价值下降应确认递延所得税负债

E、E. 资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,应当确认以前期间未确认的递延所得税资产

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第10题
在不考虑其他影响因素的情况下,企业发生的下列交易或事项中,期末会引起“递延所得税资产”增加的有( )。

A、A.本期计提固定资产减值准备

B、B.本期转回存货跌价准备

C、C.本期发生净亏损,税法允许在未来5年内税前补亏

D、D.根据预计的未来将发生的产品售后保修费用,确认预计负债

E、E.本期取得国债利息收益

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