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第1题
预计采购金额为500万元以上3000万元以下,由()审批。
A.采购管理部副经理
B.采购管理部经理
C.公司分管副总经理
D.物资采购管理委员会
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第2题
预计采购金额为5000万元以上,由()审批。
A.采购管理部经理
B.公司分管副总经理
C.物资采购管理委员会
D.公司总经理办公会议
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第3题
某公司预计计划年度期初应付账款余额为200万元,第一季度至第四季度采购金额分别为500万元、600万元、800万元和900万元,每季度的采购款当季度支付70%,次季度支付30%。则预计计划年度的现金支出额是()。
A.3000万元
B.2730万元
C.2530万元
D.3200万元
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第4题
预计采购金额大于3000万元的招标文件,采购管理部将审定后的招标文件以公务邮件方式抄送()进行专业评审。
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第5题
除3.1.1.1和3.1.1.2条款外,采用单一来源方式定价的年度项目,《物资/服务定向采购需求审批流程》具体审批流程为:采购金额5(含)万元以上项目最终由事业部总经理审批()
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第6题
预计采购金额为500万元以下,由()审批。
A.采购管理部副经理
B.采购管理部经理
C.公司分管副总经理
D.物资采购管理委员会
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第7题
预计采购金额为30万以上200万元以下,由()审批.
A.采购管理部副经理
B.采购管理部经理
C.公司分管副总经理
D.物资采购管理委员会
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第8题
根据《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定,涉案发票的票面合计金额在()的,由市(州)稽查局组织协查
A.1000万元以上不满3000万元
B.1000万元以上不满5000万元
C.5000万元以上不满1亿元
D.1亿元以上
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第9题
根据《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定,涉案发票的票面合计金额在()的,由市(州)稽查局组织协查
A. 1000万元以上不满3000万元
B. B.1000万元以上不满5000万元
C. C.5000万元以上不满1亿元
D. D.1亿元以上
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第10题
甲注册会计师承接了A公司2011年度财务报表审计业务,在执行货币资金审计时,甲注册会计师了解A公司内部控制制度,将部分内部控制度摘录如下:(1)为精简内部机构。提高员工工作效率,辞退会计档案管理员。由出纳负责保管会计档案;(2)货币资金支付实行分级审批制度,单笔金额1万元以下的,由财务经理审批;单笔金额l万元以上、10万元以下的,由财务总监审批}单笔金额在10万元以上的,由总经理审批;(3)为便于日常收付业务顺利进行,每日营业后将收付后余额及时送存银行;(4)每月末由出纳核对银行账户,编制银行存款余额调节表;(5)实施定期换岗制度,财务部门内部人员每半年轮换一次岗位。要求:请逐项判断A公司内部控制是否存在设计上的缺陷,并说明理由。
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