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[单选题]

对于系统开发,内部审计部门可以不断参与,可以在系统即将实施之际或系统落实之后参与,也可以根本不参与。相对而言,内部审计师不断参与系统开发的好处是什么?

A.可以节约审计时间,提高审计效率

B. 可以在明确界定的时间点公布审计评论

C. 可以最大限度地降低重新设计成本

D. 有效地进行内部控制

提问人:网友zhengyytt 发布时间:2022-01-06
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[139.***.***.93] 1天前
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[244.***.***.191] 1天前
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第1题
商业银行在进行大规模系统开发时,不需要信息科技风险管理部门和内部审计部门的参与。此题为判断题(对,错)。
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第2题
以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因:A.参与系统开发会影响审计独立

以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因:

A.参与系统开发会影响审计独立性,并且在系统运行之后,内部审计师不能对其进行客观的评价;

B.参与系统开发会拖延这个项目的进行;

C.参与系统开发会使内部审计师成为应用程序的部分设计者,一旦系统有问题,内部审计师也会经受责备;

D.以上答案都不对。

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第3题
风险评估对于内部审计部门的计划过程具有宝贵意义,这是风险评估有助于:A.教育管理层,使其明确确

风险评估对于内部审计部门的计划过程具有宝贵意义,这是风险评估有助于:

A.教育管理层,使其明确确保内部审计部门不断了解机构改革情况的重要性。

B.确认管理层和内部审计师所忽略的风险。

C.明确审计范围或需要审计的可审计业务。

D.从审计计划中排除所有低风险领域。

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第4题
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审
计部门应该选取哪种控制措施?

A.政策与程序

B.前馈控制

C.反馈控制

D.战略计划

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第5题
对于审计过程中发现的不符合项,审计责任主体形成书面改进意见后,要求()等责任部门和人员整改。

A.系统维护

B.系统使用

C.系统测试

D.系统开发

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第6题
对于小企业内部控制实施的责任部门,根据规定,以下说法是正确的()。

A.可以指定适当的部门(岗位),具体负责组织协调和推动内部控制的建立与实施工作

B.可以由财务部门具体实施

C.可以由小企业办公室具体负责

D.可以由分管领导牵头具体由审计部门负责实施

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第7题
被审计单位以下内部控制中不妥当的是()

A.由企业自行保管的,由两名以上人员共同控制,不得一人单独接触证券

B. 投资业务在企业高层管理机构核准后,由高层负责人员授权签批,由财务经理办理具体的股票或债券的买卖业务,由会计部门负责进行会计记录和财务处理

C. 除无记名证券外,企业在购入股票或债券时应在购入的当日尽快登记于经办人员名下

D. 对于企业所拥有的投资资产,由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点

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第8题
审计委员会通常不参与有关CAE和整个内部审计部门的日常行政事务。()
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第9题
内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次。其中,属于内部审计部门质量控制的内容有()

A.保持并不断提升内部审计人员的专业胜任能力

B.指导内部审计人员执行审计计划

C.进行审计质量的内部考核与评价

D.对审计工作底稿及审计报告执行审计项目主审、审计项目组长和内部审计机构负责人的三级复核

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第10题
信息科技部门应做好对CIIS系统和技术管理工具的运行监控。对于发现的可能违反信息安全策略的行为,(),由管理信息部门视情况报告内控合规部门和内部审计部门,对于涉嫌失泄密的同时报告同级保密管理部门。

A.不用反馈管理信息部门

B.应及时反馈管理信息部门

C.可以不反馈管理信息部门

D.有时反馈管理信息部门

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