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注册会计师通常按照哪些原则考虑审计证据的可靠性?

提问人:网友ycf1215 发布时间:2022-01-07
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第1题
注册会计师在获取审计证据时,可以考虑成本效益原则。通常应取得当时条件下最为妥当的证据。()A.

注册会计师在获取审计证据时,可以考虑成本效益原则。通常应取得当时条件下最为妥当的证据。()

A.正确

B.错误

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第2题
注册会计师考虑审计证据的可靠性需遵循哪些原则?
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第3题
注册会计师在对乙公司审计过程中,收集到下列四组审计证据:(1)销售发票与购货发票;(2)审计助理人
员监盘存货的记录与客户自编的存货盘点表;(3)审计人员收回的应收账款函证回函与询问客户应收账款负责人形成的记录;(4)审计助理人员询问乙公司相关工作人员得到的信息与检查相关的文件记录得到的信息。要求:(1)请分别说明每组审计证据中的哪项审计证据更为可靠?为什么?(2)注册会计师在判断审计证据的可靠性时通常考虑哪些原则?

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第4题
注册会计师考虑审计证据的可靠性需遵循哪些原则?

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第5题
2007年初,新的审计准则开始实施。甲会计师事务所正在组织全体执业人员对鉴证业务基本准则中某些内容进行讨论。以下是讨论中提出的几个具体问题。假定你是甲会计师或事务所的注册会计师,请回答相关的问题。注册会计师通常认为从外部独立来源获取的证据比从其他来源获取的证据更可靠。除此之外,还常常按照下列()原则考虑证据的可靠性。

A.直接获取的证据比间接获取或推论得出的证据更可靠

B.内部控制有效时内部生产的证据比内部控制薄弱时内部生成的证据更可靠

C.从原件获取的证据比从传真或复印件获取的证据更可靠

D.以文件记录形式存在的证据比口头形式的证据更可靠

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第6题
注册会计师应当获取审计证据,以确定管理层认可其按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制财
务报表的责任,并且已批准财务报表。下列关于被审计单位管理层声明的叙述不正确的是()。

A.如果不能获取对财务报表具有或可能具有重大影响的事项的充分、适当的审计证据,而这些证据预期是可以获取的,即使已收到管理层就这些事项作出的声明,注册会计师仍应将其视为审计范围受到限制

B.如果管理层拒绝提供注册会计师认为必要的声明,注册会计师应当将其视为审计范围受到限制,出具保留意见或无法表示意见的审计报告

C.如果管理层的某项声明与其他审计证据相矛盾,注册会计师应当考虑是否出具保留意见审计报告

D.管理层声明包括书面声明和口头声明,书面声明作为审计证据通常比口头声明可靠

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第7题
注册会计师获取审计证据时,可以考虑成本效益原则,这意味着,注册会计师不一定要获取最理想的审计证据。()
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第8题
注册会计师获取审计证据时,不论是重要的审计项目还是一般的审计项目,均应考虑成本效益原则。 (

注册会计师获取审计证据时,不论是重要的审计项目还是一般的审计项目,均应考虑成本效益原则。 ()

A.正确

B.错误

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第9题
下列关于评价审计证据充分性和适当性的说法中不正确的是()。A.审计工作通常不涉及鉴定文件记

下列关于评价审计证据充分性和适当性的说法中不正确的是()。

A.审计工作通常不涉及鉴定文件记录的真伪,注册会计师也不是鉴定文件记录真伪的专家,但应当考虑用作审计证据的信息的可靠性,并考虑与这些信息生成和维护相关的控制的有效性

B.如果在实施审计程序时使用被审计单位生成的信息,注册会计师应当就这些信息的准确性和完整性获取审计证据

C.如果从不同来源获取的审计证据或获取的不同性质的审计证据不~致,表明某项审计证据不可靠,注册会计师应当追加必要的审计程序

D.注册会计师可以考虑获取审计证据的成本和难易程度,来减少某些不可替代的审计程序

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第10题
下列关于注册会计师评价审计证据的充分性和适当性的说法中不正确的是()。A.审计工作通常不涉及

下列关于注册会计师评价审计证据的充分性和适当性的说法中不正确的是()。

A.审计工作通常不涉及鉴定文件记录的真伪,注册会计师也不是鉴定文件记录真伪的专家,但应当考虑用作审计证据的信息的可靠性,并考虑与这些信息生成与维护相关的控制的有效性

B.如果在实施审计程序时使用被审计单位生成的信息,注册会计师应当就这些信息的准确性和完整性获取审计证据

C.如果从不同来源获取的审计证据或获取的不同性质的审计证据不一致,表明某项审计证据不可靠,注册会计师应当追加必要的审计程序

D.注册会计师可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系,因此可以减少某些不可替代的审计程序

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