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[单选题]

下列各项中,属于对内部审计机构和人员的要求的有()。

A.独立性

B.道德与态度

C.保密

D.专业胜任能力

提问人:网友zhangwei2016 发布时间:2022-01-06
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匿名网友 选择了A
[157.***.***.47] 1天前
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[112.***.***.0] 1天前
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[64.***.***.146] 1天前
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[166.***.***.93] 1天前
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第1题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有:A.召集相关人员召

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有:

A.召集相关人员召开与审计事项有关的会议

B.提出纠正、处理违法违规行为的意见

C.检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料

D.经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料

E.对违法违规和造成损失浪费的人员进行处罚,并对社会公布审计结果

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第2题
下列各项中,属于内部审计机构权限的有:()。

A.参与研究制定有关的规章制度

B. 召开与审计事项有关的会议

C. 对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查取证

D. 提出改进经济管理、提高经济效益的建议

E.追究造成损失浪费的单位和人员的责任

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第3题
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中超出内部审计机构权限的是:A.对与审计事项有

按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中超出内部审计机构权限的是:

A.对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查取证

B.追究造成损失浪费的单位和人员的责任

C.提出改进管理、提高效益的建议

D.参与研究制定有关的规章制度

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第4题
下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有:A.对审计工作底稿进行分级复核B.对审计人员进

下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有:

A.对审计工作底稿进行分级复核

B.对审计人员进行定期培训

C.对审计报告进行复核

D.对被审计单位提出完善内部控制的建议

E.对审计人员的独立性进行监督

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第5题
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:()。 A.对与审计事项有

按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:()。

A.对与审计事项有关的问题向相关人员进行调查,并取得证明材料

B.对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任审计

C.对违法违规行为的直接责任人进行处罚

D.对可能隐匿的会计凭证可不经任何人批准予以封存

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第6题
下列各项中,属于《中华人民共和国会计法》规定的单位内部监督制度要求的有()。

A.记账人员与会计事项的审批人员相互分离、相互制约

B.重大对外投资与执行相互监督、相互制约

C.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确

D.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

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第7题
投资人计划对某公司的内部控制环境进行调查评价,并将评价结果作为判断是否投资的重要参考。下列各项中,属于对该公司内部环境调查内容的有()。

A.法人治理机构

B.高级管理人员的选聘制度

C.产品竞争优势

D.内部审计机构的设置情况

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第8题
注册会计师在确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员工作时,下列各项中,属于应当考虑的因素的有()。

A.内部审计的组织地位及其对客观性的影响

B.内部审计的职责范围

C.内部审计人员的专业胜任能力

D.内部审计人员应有的职业关注

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第9题
下列各项中,属于《会计法》规定的单位内部会计监督制度要求的有()。

A.记账人员与会计事项的审批人员相互分离、相互制约

B.重大对外投资与执行相互监督、相互制约

C.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确

D.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

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第10题
下列各项中,属于《中华人民共和国会计法》规定的单位内部会计监督制度要求的有()。

A.记账人员与会计事项的审批人员相互分离、相互制约

B.重大对外投资与执行相互监督、相互制约

C.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确

D.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

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