题目内容
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[单选题]
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A.上市公司年度财务报表审计
B.上市公司年度财务报表审阅
C.内部控制审计
D.执行商定程序
提问人:网友huwen42
发布时间:2022-01-07
A.上市公司年度财务报表审计
B.上市公司年度财务报表审阅
C.内部控制审计
D.执行商定程序
A、独资制
B、普通合伙制
C、有限责任合伙制
D、股份有限公司制
A、自身利益
B、自我评价
C、过度推介
D、密切关系
A、资产负债表日后发生重大诉讼
B、被审计年度发生的诉讼案在资产负债表日后结案
C、资产负债表日后发生自然灾害导致资产发生重大损失
D、资产负债表日后发现被审计年度财务报表存在重大错报
A、监盘存货是注册会计师的责任
B、目的是获取有关期末存货数量和状况的审计证据
C、无法实施监盘时不能出具无保留意见
D、要与被审计单位人员共同制定监盘计划并盘点存货
A、函证是查找漏记应付账款的有效程序
B、函证无效时应实施替代审计程序
C、针对应付账款,通常采用积极式函证
D、要根据明细账户期末余额而不是发生额大小来选择函证对象
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