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[主观题]

实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计

程序中通常不包括重新执行。()

提问人:网友opopo20005 发布时间:2022-01-06
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第1题
连续审计时,注册会计师在财务报表审计和内部控制审计中都可以考虑以前审计中所了解和测试的情况,但在执行内部控制审计时,应当在每()年度审计中测试内部控制,但是对自动化应用控制在满足特定条件情况下所采用的与基准相比较策略除外。

A.一

B.二

C.三

D.四

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第2题
实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。

A.错误

B.正确

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第3题
建设项目审计准备阶段的主要任务是()。A.提出在审计期间需要的各种资料B.完整、准确地记录审计程

建设项目审计准备阶段的主要任务是()。

A.提出在审计期间需要的各种资料

B.完整、准确地记录审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据

C.深入调查,了解审计单位的情况,对其经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行测试

D.根据企业存在的风险、管理需要和审计资源的情况,制定审计计划

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第4题
在了解内部控制时,CPA没有义务实施的程序是()。A.查找内部控制运行中的所有重大缺陷B.了解被审单

在了解内部控制时,CPA没有义务实施的程序是()。

A.查找内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审单位及其环境

C.实施审计程序,以了解内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定相关控制活动是否得到执行

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第5题
<4>、下列关于控制测试的说法正确的有()。A.在设计控制测试时,注册会计师不仅应当考虑与认
<4>、下列关于控制测试的说法正确的有()。

A.在设计控制测试时,注册会计师不仅应当考虑与认定直接相关的控制,还应当考虑这些控制所依赖的与认定间接相关的控制,以获取支持控制运行有效性的审计证据

B.控制测试与了解内部控制的目的不同,但二者有时可以采用相同的审计程序类型

C.如果拟信赖以前审计获取的某些控制运行有效性的审计证据,注册会计师应当在每次审计时从中选取足够数量的控制,测试其运行有效性,不应将所有拟信赖控制的测试集中于某一次审计,而在之后的两次审计中不进行任何测试

D.如果确定评估的认定层次重大错报风险是特别风险,并拟信赖旨在减轻特别风险的控制,注册会计师可以信赖以前审计获取的证据而不再测试

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第6题
第六章 下列有关了解内部控制的表述中,正确的是()

A.在了解内部控制时,CPA应评价相关控制的设计情况,并确定其是否一贯执行

B.CPA需要了解和评价被审单位所有的内部控制

C.小型被审单位通常没有正式的内部控制,CPA通常无需对其内部控制进行了解

D.执行穿行测试,以确定相关控制活动是否得到执行

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第7题
注册会计师执行内部控制审计时,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误的是()

A.对控制有效性测试的实施时间越接近基准日,提供的控制有效性的审计证据越有力

B.对于内部控制审计业务,注册会计师应当获取是在内部控制在基准日这—天内部控制运行的有效性

C.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多

D.与所测试控制相关的风险越高,注册会计师获取的审计证据越需要接近基准日

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第8题
商业银行内部控制评价实施包括了解内部控制体系与实施测试和分析。其中了解内部控制体系是指应了解(),确认评价范围,确定被评价机构的内部控制体系的健全程度,然后决定实施测试所采取的方法。

A.被评价机构内部控制体系的主要控制点

B.被评价机构内部控制体系的健全情况

C.被评价机构内部控制体系的基本情况

D.被评价机构内部控制体系的运行情况

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第9题
下列有关内部控制审计的说法中,正确的是()。

A.实施内部控制审计时,注册会计师对企业内部控制评价报告发表审计意见

B.注册会计师通常仅测试基准日的内部控制,以对特定基准日内部控制的有效性发表意见

C.注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,而无须考虑除财务报告内部控制之外的其他控制

D.在整合审计中,注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致

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第10题
A注册会计师拟实施穿行测试,不属于注册会计师执行穿行测试目的是()。

A.了解被审计单位业务流程及其内部控制

B.确定被审计单位的交易流程和内部控制是否与之前通过其他程序所获得的了解一致;

C.确定被审计单位内部控制是否得到执行

D.确定被审计单位内部控制的执行是否有效

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