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[多选题]

注册会计师对会计报表审计的审计程序,按其运用目的进行分类,可以分为()。

A.对被审计单位内部控制制度取得了解的程序

B.符合性测试程序

C.实质性测试程序

D.对被审计单位会计报表发表审计意见的程序

提问人:网友shunjian86 发布时间:2022-01-06
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[25.***.***.220] 1天前
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[15.***.***.53] 1天前
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[23.***.***.238] 1天前
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[165.***.***.232] 1天前
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第1题
注册会计师对会计报表审计的审计程序,按其运用的目的进行分类,可以分为()。

A.对被审计单位内部控制制度取得了解的程序

B.符合性测试程序

C.实质性测试程序

D.对被审计单位会计报表发表审计意见的程序

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第2题
注册会计师对会计报表审计的审计程序,按其运用目的进行分类,可以分()。A.对被审计单位内部控制

注册会计师对会计报表审计的审计程序,按其运用目的进行分类,可以分()。

A.对被审计单位内部控制制度取得了解的程序

B.符合性测试程序

C.实质性测试程序

D.对被审计单位会计报表发表审计意见的程序

点击查看答案
第3题
注册会计师对会计报表审计的程序,按其运用目的进行分类,可以分为( )。

A.对被审计单位内控制度取得了解的程序

B.符合性测试程序

C.实质性测试程序

D.对被审计单位会计报表发表审计意见的程序

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第4题
C注册会计师是光达公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解光达公司基本情况后,C注册会
计师及其助理人员开始收集审计证据。在收集审计证据过程中,C注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。

(1)请问C注册会计师获取的审计证据,其特性包括哪些?

(2)C注册会计师运用哪些审计方法获取审计证据?

(3)C注册会计师采用的审计程序按运用目的可以划分为哪几类?

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第5题
如果被审计单位已聘请其他会计师事务所对其内部控制进行专项审核,并获得了“内部控制是有效的”审
核结论,注册会计师可以据此相应减少会计报表审计的实质性测试程序。()

A.正确

B.错误

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第6题
A注册会计师是P公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解P公司基本情况后,A注册会计师及
其助理人员开始编制总体审计计划和具体审计计划。在编制审计计划,实施分析程序过程中,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。

注册会计师在会计报表审计中,实施分析审计程序并不能帮助其()。

A.发现异常变动情况

B.对被审计单位会计报表的整体合理性作复核

C.确定对审计计划的影响

D.确定抽样审计应有的样本

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第7题
C注册会计师是光达公司2003年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解光达公司基本情况后,C注册会计师及其助
理人员开始收集审计证据。在收集审计证据过程中,C注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。

(1)请问C注册会计师获取审计证据,其特性包括哪些

(2)请将不同的审计方法所能获取的不同外形特征的审计证据填入答题卷相应的表格中。

(3)C注册会计师采用的审计程序按运用目的可以划分为哪几类?

(4)C注册会计师运用哪些审计方法获取审计证据?

审计方法

审计证据

1. 监盘

2. 观察

3. 分析性复核

4. 计算

5. 检查

6. 查询及函证

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第8题
注册会计师对控制环境的了解影响其对会计报表层次重大错报风险的评估。如果控制环境存在缺陷,注册
会计师考虑的因素不包括()。

A.通过实质性程序获取更广泛的审计证据

B.在期中实施更多的审计程序

C.修改审计程序的性质,获取更具说服力的审计证据

D.增加审计范围中所包括的经营场所的数量

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第9题
如被审计单位已聘请其他会计师事务所对其内部控制进行专项审核,并获得了"内部控制有效"的审核结论,注册会计师可以据此相应减少会计报表审计的实质性测试程序。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
如果注册会计师证实被审计单位确实存在错误与舞弊,注册会计师可能采取的措施不包括()。

A.发表保留意见或否定意见

B.提请被审计单位作适当处理,并考虑对会计报表的影响

C.征求律师意见或取消业务约定

D.对其重要性进行评估,并确定是否修改或追加审计程序

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