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[单选题]

某企业(位于市区)为增值税一般纳税人,增值税适用税率为17%,2008年企业全年实现销售收入总额9200万元,扣除的成本、费用、税金和损失总额9016万元,实现利润184万元。经聘请的税务师事务所审计,发现有关涉税问题如下:(1)12月将闲置多年的办公楼转让,转让收入240万元,企业未进行账务处理,经查该办公楼为2005年12月建造竣工交付使用,支付建设方价款136万元,支付装修费60万元,税务机关认可的折旧年限为20年,残值为5%(假定本题目不考虑转让环节的税金);(2)技术所有权转让净收益600万元,企业未进行账务处理。(3)11月份通过当地政府机关向中国革命老区捐赠自产产品一批,成本价126万元,市场不含税销售价格164万元;向某灾区直接捐赠30万元,已根据会计准则在营业外支出中扣除;(4)企业全年发生的业务招待费45万元,广告费1200万元,全都作了扣除;经查上年仍有未扣除完的广告费140万元;(5)“营业外支出”账户中列支缴纳的违反《环保法》的罚款5万元,违反经济合同的违约金8万元,缴纳税收滞纳金8万元,全都如实作了扣除。另外,10月税务机关查处发现2007年有偷税行为,被处10.2万元的罚款,也通过“营业外支出”作了扣除;(6)已计入成本费用的工资总额960万元,拨缴工会经费19.2万元并取得专用收据,实际发生福利费支出148.8万元,实际发生职工教育经费24万元。根据上述资料和税法相关规定,回答 85~90 问题:第 85 题 办公楼转让以及技术所有权转让应调增应纳税所得额()万元。

A.152.36

B.153.46

C.171.93

D.157.82

提问人:网友opopo20005 发布时间:2022-01-06
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第1题
位于市区的某生产企业为增值税一般纳税人,自营出口自产货物。2012年9月应纳增值税一般纳税人-32位于市区的某生产企业为增值税一般纳税人,自营出口自产货物。2012年9月应纳增值税一般纳税人-320万元,出口货物“免抵退”税额380万元;本月税务检查时发现,2011年出租厂房的租金收入100万元未入账,被查补营业税,并处以滞纳金和罚款,2012年9月该企业应纳城市维护建设税()万元

A.0

B.4.55

C.22.4

D.26.95

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第2题
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某生产企业为增值税一般纳税人(位于市区),主要经营内销和出口业务。2012年4月实际缴纳增值税40万元,出口货物税免抵税额4万元。另外,进口货物缴纳增值税17万元, 缴纳消费税30万元。该企业2012年4月应纳城市维护建设税()万元 ,

A.2.80

B.3.08

C.2.52

D.5.81

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第3题
2010年位于某市区的化妆品生产企业属于增值税一般纳税人,发生下列经济业务:(1)购入原材料取得增

2010年位于某市区的化妆品生产企业属于增值税一般纳税人,发生下列经济业务:

(1)购入原材料取得增值税专用发票上注明的价款为1 000万元;

(2)购入电力56万元并取得专用发票,其中12万元用于集体福利方面,其余均用于生产应税产品;

(3)销售化妆品实现不含增值税的销售收入2 000万元,销售时用自己的车队负责运输,向购买方收取运费51. 48万元;

(4)提供非应税消费品的加工业务,共开具普通发票60张,金额合计为70.2万元;

(5)销售成本共计800万元;营业税金及附加为770万元;销售费用30万元、管理费用20万元、财务费用中的利息支出16万元;

(6)支付滞纳金和行政性罚款共计10万元,支付购货合同违约金6万元。取得的增值税专用发票已通过认证,化妆品的消费税税率为30%。

要求:

(1)计算本企业当年应该缴纳的增值税。

(2)计算本企业当年应该缴纳的消费税。

(3)计算本企业当年应该缴纳的企业所得税。

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第4题
2009年位于某市区的化妆品生产企业属于增值税一般纳税人,发生下列经济业务:(1) 购入原材料取得增

2009年位于某市区的化妆品生产企业属于增值税一般纳税人,发生下列经济业务:

(1) 购入原材料取得增值税专用发票上注明的价款为1000万元;

(2) 购入电力56万元并取得专用发票,其中12万元用于集体福利方面,其余均用于生产应税产品;

(3) 销售化妆品实现不含增值税的销售收入2000万元,销售时用自己的车队负责运输,向购买方收取运费51.48万元;

(4) 提供非应税消费品的加工业务,共开具普通发票60张,金额合计为70.2万元;

(5) 销售成本共计800万元;营业税金及附加为770万元;销售费用30万元、管理费用20万元、财务费用中的利息支出16万元;

(6) 支付滞纳金和行政性罚款共计10万元,支付购货合同违约金6万元。取得的增值税专用发票已通过认证,化妆品的消费税税率为30%。

要求:

(1) 计算本企业当年应该缴纳的增值税。

(2) 计算本企业当年应该缴纳的消费税。

(3) 计算本企业当年应该缴纳的企业所得税。

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第5题
位于市区的某生产企业为增值税一般纳税人,自营出口自产货物。2019年6月应纳增值税-320万元,出口货物“免抵退”税额380万元。9月该企业应纳城市维护建设税()万元。

A.0

B.4.2

C.22.40

D.26.95

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第6题
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某生产企业为增值税一般纳税人(位于市区),主要经营内销和出口业务,2007年4月实际缴纳增值税40万元,出口货物免抵税额4万元。另外,进口货物缴纳增值税17万元,缴纳消费税30万元。该企业2007年4月应纳城市维护建设税()万元。

A.2.8

B.3.08

C.2.52

D.5.81

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第7题
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某生产企业为增值税一般纳税人(位于市区),主要经营内销和出口业务,2013年3月实际向税务机关缴纳增值税40万元,出口货物免抵税额4万元。另外,进口货物缴纳增值税17万元,缴纳消费税30万元。该企业2013年3月应缴纳城市维护建设税()万元。

A.2.80

B.3.08

C.2.52

D.5.8

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第8题
某企业(位于市区,为增值税一般纳税人)2022年4月因进口货物由海关代征增值税3000元、消费税2000元,因内销应税消费品向主管税务机关缴纳增值税45000元,消费税30000元。该企业当月应缴纳城市维护建设税()元。

A.5950

B.6300

C.5775

D.5250

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第9题
位于甲省某市区的一家建筑企业为增值税一般纳税人,2019年4月发生外地出差住宿费支出价税合计6.36万元,取得增值税一般纳税人开具的增值税专用发票。发生餐饮费支出价税合计3万元,取得增值税普通发票。计算可抵扣的增值税进项税额

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第10题
(2010年)位于市区的某内资生产企业为增值税一般纳税人,经营内销与出口业务。2010年4月份实际缴纳

(2010年)位于市区的某内资生产企业为增值税一般纳税人,经营内销与出口业务。2010年4月份实际缴纳增值税40万元,出口货物免抵税额5万元。另外,进口货物缴纳增值税17万元、消费税30万元。该企业4月份应缴纳的城市维护建设税为()。

A.2.8万元

B.3.15万元

C.4.6万元

D.6.09万元

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