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[多选题]

对小规模纳税企业,下列说法中正确的有()。

A.小规模纳税企业销售货物或者提供应税劳务,一般情况下,只能开具普通发票,不能开具增值税专用发票

B.小规模纳税企业销售货物或提供应税劳务,实行简易办法计算应纳税额,按照销售额的一定比例计算征收

C.小规模纳税企业的销售额不包括其应纳增值税额

D.小规模纳税企业购入货物取得增值税专用发票,其支付的增值税额可计入进项税额,并由销项税额抵扣,而不计入购入货物的成本

提问人:网友jiangkehong 发布时间:2022-01-06
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第1题
对小规模纳税企业,下列说法中正确的有()。

A.小规模纳税企业销售货物或者提供应税劳务,一般情况下,只能开具普通发票,不能开具增值税专用发票

B.小规模纳税企业购入货物支付的增值税,应计入购入货物的成本

C.小规模纳税企业的销售额包括其应纳增值税额

D.小规模纳税企业销售货物或提供应税劳务,实行简易办法计算应纳税额,按照销售额的一定比例计算征收

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第2题
对小规模纳税企业,下列说法中正确的有()。

A.小规模纳税企业销售货物或者提供应税劳 务,一般情况下,只能开具普通发票,不能开具增值税专用发票

B.小规模纳税企业购入货物取得增值税专用发票,其支付的增值税额可计入进项税额,并由销项税额抵扣,而不计入购入货物的成本

C.小规模纳税企业的销售额不包括其应纳增值税额

D.小规模纳税企业销售货物或提供应税劳务,实行简易办法计算应纳税额,按照销售额的一定比例计算征收

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第3题
对小规模纳税企业,下列说法中正确的有()。

A.小规模纳税企业销售货物或者提供应税劳务,一般情况下,只能开具普通发票,不能开具增值税专用发票

B.小规模纳税企业销售货物或提供应税劳务,实行简易办法计算应纳税额,按照不含税销售额的一定比例计算征收

C.小规模纳税企业在“应交增值税”明细科目下应设置“已交税金”等专栏

D.小规模纳税企业购入货物取得增值税专用发票,其支付的增值税额可计入进项税额,并由销项税额抵扣,而不计入购入货物的成本

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第4题
对小规模纳税企业,下列说法中正确的有()。

A.小规模纳税企业销售货物或者提供应税劳务,一般情况下,只能开具普通发票,不能开具增值税专用发票

B.小规模纳税企业销售货物或提供应税劳务,实行简易办法计算应纳税额,按照销售额的一定比例计算征收

C.小规模纳税企业的销售额不包括其应纳增值税额

D.小规模纳税企业购入货物取得增值税专用发票,其支付的增值税额可计人进项税额,并由销项税额抵扣,而不计入购入货物的成本

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第5题
下列关于增值税起征点说法正确的有()。

A.2017年12月31日前,对月销售额2万元(含本数)至3万元的增值税小规模纳税人,免征增值税

B.按期纳税的,为月销售额5000-20000元(含本数)

C.按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元(含本数)

D.对增值税小规模纳税人中月销售额未达到2万元的企业或非企业性单位,免征增值税

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第6题
下列关于增值税纳税人的纳税筹划的说法中,正确的有()。

A.增值税纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人

B.增值税一般纳税人以不含税的增值额为计税基础,小规模纳税人以不含税销售额为计税基础

C.一般来说,增值率高的企业,适宜作为小规模纳税人

D.某些处于生产经营初期的纳税人,由于其经营规模较小,只能成为小规模纳税人

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第7题
关于小规模纳税企业,下列说法中正确的有()。

A.小规模纳税企业销售货物或者提供应税劳务,一般情况下,只能开具普通发票,不能开具增值税专用发票

B.小规模纳税企业销售货物或提供应税劳务,实行简易办法计算应纳税额,按照不含税销售额的一定比例计算征收

C.小规模纳税企业在“应交增值税”明细科目下应设置“已交税金”等专栏

D.小规模纳税企业购入货物取得增值税专用发票,其支付的增值税税额可计入进项税额,并从销项税额中抵扣,而不计入购入货物的成本

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第8题
下列关于小规模纳税人增值税处理的说法中正确的有()。

A.小规模纳税企业不享有增值税进项税额抵扣权

B. 小规模纳税企业销售货物或提供应税劳务时只能开具增值税普通发票,不能开具增值 税专用发票

C. 小规模纳税企业销售货物或提供应税劳务时只能开具增值税专用发票,不能开具普通 发票

D. 小规模纳税企业可以在“应交税费”科目下设置“应交增值税”明细科目,但是不需要在 “应交增值税”明细科目下设置专栏

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第9题
关于小规模纳税企业,下列说法中正确的有()

A.小规模纳税企业销售货物或者提供应税劳务,一般情况下,只能开具普通发票,不能开具增值税专用发票

B.小规模纳税企业销售货物或提供应税劳务,实行简易办法计算应纳税额,按照不含税销售额的一定比例计算征收

C.小规模纳税企业在“应交增值税”明细科目下应设置“已交税金”等专栏

D.小规模纳税企业购入货物取得增值税专用发票,其支付的增值税额可计入进项税额,并由销项税额抵扣,而不计入购入货物的成本

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