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[单选题]

某企业2010年度利润总额为500万元,应纳税所得额为450万元。假定该企业年初递延所得税资产为10万元,递延所得税负债为7万元,年末递延所得税资产为13万元,递延所得税负债为15万元。企业适用的所得税税率为25%。该企业2010年所得税费用为()万元。

A.123.5

B.130

C.117.5

D.107.5

提问人:网友finalfrog 发布时间:2022-01-06
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更多“某企业2010年度利润总额为500万元,应纳税所得额为450…”相关的问题
第1题
某企业2010年度利润总额为2 000万元,其中已计入营业外支出的税收滞纳金20万元;企业所得税税率为25%。假定不考虑其他因素,该企业2010年度所得税费用为()万元。

A.500

B.400

C.505

D.495

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第2题
某企业2010年度利润总额为500万元,其中,国债利息收入为15万元。当年按税法核定的业务招待费为300
万元,实际发生的业务招待费为310万元。假定该企业无其他纳税调整项目,适用的所得税税率为25%。该企业2010年所得税费用为()万元。A.125B.121.25C.123.75D.126.25

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第3题
某企业2010年度的利润总额为1000万元,其中包括本年收到的国库券利息收入50万元;假定业务招待费税
法规定的扣除标准为500万元,企业全年实际发生的业务招待费为430万元,企业所得税税率为25%。假定不存在其他纳税调整事项,该企业2010年所得税费用为()万元。

A.250

B.232.5

C.255

D.1237.5

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第4题
某企业2010年度利润总额为500万元,其中公司债券利息收入为15万元。假定当年按税法核定的全年业务招待费的扣除标准为300万元,实际发生的业务招待费为290万元,税收滞纳金为10万元。假定该企业无其他纳税调整项目,适用的所得税税率为25%。该企业2010年所得税费用为()万元。

A.125

B.126.25

C.127.5

D.123.75

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第5题
某企业2010年度利润总额为500万元,其中国债利息收入为25万元。假定当年按税法核定的全年业务招待
费的扣除标准为300万元,实际发生的业务招待费为320万元。假定该企业无其他纳税调整项目,适用的所得税税率为25%。该企业2010年所得税费用为()万元。

A.125

B.118.75

C.123.75

D.126.25

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第6题
某企业2010年1月1日所有者权益构成情况如下:实收资本1 500万元,资本公积100万元,盈余公积300万元
,未分配利润200万元。2010年度实现利润总额为600万元,企业所得税税率为25%。假定不存在纳税调整事项及其他因素,该企业2010年12月31日可供分配利润为()万元。

A.600

B.650

C.800

D.1 100

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第7题
某市2010年度内资企业所得税收入200万元,外资企业所得税收入100万元,企业利润总额1500万元,盈利企业盈利额800万元,亏损企业亏损额500万元,该市2010年度的所得税(宏观)税收负担率为()

A.0.1

B. 0.086956522

C. 0.15

D. 0.130434783

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第8题
某市2010年度内资企业所得税收入200万元,外资企业所得税收入100万元,企业利润总额1500万元,盈利企业盈利额800万元,亏损企业亏损额500万元,该市2010年度的所得税(宏观)税收负担率为()

A.0.1

B.0.086956522

C.0.15

D.0.130434783

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第9题
甲公司2010年度实现利润总额为500万元,无其他纳税调整事项,经税务机关核实的2009年度亏损额为380
万元,该公司2010年度应缴纳的企业所得税税额为()万元

A125

B30

C165

D39.6

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第10题
甲公司20l1年.年度实现利润总额为500万元,无其他调整。2010年度亏损额为380万元。该公司2011年度应
缴纳的企业所得税为()万元。

A.24

B.30

C.396

D.125

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