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[主观题]

对会计报表审计过程中注意到的内部控制重大缺陷,注册会计师应在审计报告意见段之后增加说明段予

以说明。 ()

A.正确

B.错误

提问人:网友qqgg1227 发布时间:2022-01-06
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第1题
注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影
响应当发表的审计意见。 ()

A.正确

B.错误

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第2题
对会计报表审计过程中注意到的内部控制重大缺陷,注册会计师应在审计报告意见段之后增加强调事项
段予以说明。()

A.正确

B.错误

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第3题
_________指注册会计师在进行审计工作中,针对审计过程中注意到的,可能导致被审计单位会计报表重
大错报或漏报的内部控制制度重大缺陷提出的书面建议.

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第4题
审计建议书,又称管理建议书,它是( )针对审计过程中注意到的,可能导致被审计单位会计报表产生重大错报或漏报的内部控制重大缺陷提出的书面建议。

A.注册会计师

B.被审计单位管理当局

C.被审计单位的董事会

D.被审计单位主管部门

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第5题
A注册会计师是P公司2004年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解P公司基本情况后,A注册会计师及
其助理人员开始编制总体审计计划和具体审计计划。在研究与评价被审计单位的内部控制后,注册会计师对审计过程中注意到的内部控制重大缺陷,必要时,可出具管理建议书。为此,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。

注册会计师应当及时将被审计单位内部控制设计或执行方面的重大缺陷告知适当层次的治理当局或管理当局。()

A.正确

B.错误

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第6题
注册会计师对审计过程中注意到的内部控制的重大缺陷应告知被审计单位的主管部门。()

注册会计师对审计过程中注意到的内部控制的重大缺陷应告知被审计单位的主管部门。()

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第7题
审计人员对财务报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当发表的
审计意见。 ( )
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第8题
注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财
务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。()

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第9题
管理建议书,是指注册会计师针对审计过程中注意到的、可能导致被审计单位会计报表产生错报或漏报的内部控制缺
陷提出的书面建议。 ( )
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第10题
A注册会计师是P公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解P公司基本情况后,A注册会计师及
其助理人员开始编制总体审计计划和具体审计计划。在研究与评价被审计单位的内部控制过程中,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定。请代为做出正确的专业判断。

管理建议书是指注册会计师针对审计过程中注意到的,可能导致被审计单位会计报表产生错报或漏报的内部控制缺陷提出的书面建议。()

A.正确

B.错误

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