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[主观题]

对委托贷款业务进行实质性审'查时,应重点审查的内容有()。 A.委托贷款账面价值的真实性 B.收益

确认的合法性 C.期末计价的正确性 D.委托贷款的合理性 E.委托贷款业务是否经过批准

提问人:网友wei9773 发布时间:2022-01-06
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第1题
对委托贷款业务进行实质性测试时,应重点审查的内容有:A.委托贷款账面价值的真实性 B.收益确

对委托贷款业务进行实质性测试时,应重点审查的内容有:

A.委托贷款账面价值的真实性

B.收益确认的合规合法性

C.期末计价的正确性

D.委托贷款的合理性

E.委托贷款业务是否经过授权批准

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第2题
下列各项,符合独立审计基本准则的有()

A.注册会计师在进行符合性测试和实质性测试时,一般应采用抽样审计方法

B.注册会计师可以根据需要配备相应的业务助理人员和聘请专家协助工作,但应对其工作结 果负责

C.注册会计师应当在了解被审计单位基本情况的基础上由会计师事务所接受委托,签订审计 业务约定书

D.注册会计师在电子数据处理环境下,用计算机辅助审计技术执行审计程序时,不应改变审 计目标与范围

E.注册会计师应对审计事项作出评价、出具审计意见,对于违反国家规定的,应在法定职权 范围内做出处理、处罚的审计决定

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第3题
关于贷款宙查与亩批,下列说法正确的有()

A.为维护审批政策的稳定性,加强相关贷款的管理,在任何情况下,贷款人不应对审批政策进行调整

B.贷款人应建立和完善借款人信用记录和评价体系

C.贷款审查中,应重点关注调直人的尽职情况和借款人的偿还能力、诚信状况、担保情况、抵(质)押比率、风险程度等

D.贷款人应明确贷款审批权限,实行审贷分离,贷款审批人员分团队合作审批贷款

E.贷款人应根据审慎原则,完善授权管理制度,规范审批操作流程

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第4题
贷款审查审批的基本要求包括()。

A.农合机构应设置贷款(授信)审批机构,专门负责审批权限内的贷款

B.查人员应当对调查人员提供的资料进行核实、评定,复测贷款风险度,提出意见,按规定权限报批

C.任何人不得干预正常审查

D.各级审贷人员在签署审查意见时,必须写明充分的审查依据和明确的审查意见,并对自己的意见承担相应的责任

E.贷款(授信)审批机构成员收到贷款审查报告,应认真审阅,充分发表个人意见并明确签署个人意见

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第5题
张注册会计师对公司借款的内控进行测试,并进行实质性检查,请说明其审计程序中哪项判断不妥()。A

张注册会计师对公司借款的内控进行测试,并进行实质性检查,请说明其审计程序中哪项判断不妥()。

A.要索取借款的授权批准文件,检查其授权是否恰当,手续是否齐全

B.要检查筹资业务的会计记录和执行等方面是否有明确的职责分工,授权批准手续是否完备、入账是否及时准确

C.在执行借款的实质性审计时,要将被审计单位是否低估借款作为重点关注点

D.因上年度内部控制评价是同一会计师事务所和注册会计师进行的,所以本年度就可以不再关注内部控制并进行测试,直接进行实质性测试

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第6题
对长期债券投资进行实质性测试时,注册会计师应查实被审单位每期投资收益等于“应计利息”与溢价摊销额之差或
折价摊销之和。 ( )
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第7题
Z公司新任财务总监在委托天恒会计师事务所对该公司2005年报表进行审计,他查看了注册会计师准则后认为,注册会计师的审计意见应合理保证会计报表使用人确定已审会计报表的可靠程度,这意味着()

A.注册会计师应合理保证已审会计报表的可靠程度

B.注册会计师的审计意见应合理保证已审会计报表的可靠程度

C.不应由注册会计师保证已审会计报表的可靠程度

D.不应由被审计单位合理保证已审会计报表的可靠程度

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第8题
固定资产贷款风险评价岗应遵循“独立性、全面性、相关性”原则,科学、客观、公正、审慎、全面的对信贷
业务的合规合法性、安全性、效益性进行复核和风险评价,对与______紧密相关的要素进行重点评估,充分揭示贷款风险,提出可行的______,作出评价结论,撰写《风险评价报告》,为贷款审议和审批提供依据。

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第9题
在审查个人商务贷款业务时,审查岗收到完整贷款资料后,须在()个工作日内对信贷员提交资料的完整性和合规性进行审查。审查过程中,审查岗认为有必要的,可对借款申请人进行电话核实。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第10题
对应付账款明细账进行审计时,下列各项中,应重点审查的有:A.积欠已久而突然全部结清的账户B.

对应付账款明细账进行审计时,下列各项中,应重点审查的有:

A.积欠已久而突然全部结清的账户

B.长期未能结清的账户

C.业务发生频繁的账户

D.债权人不明确的账户

E.函证回函证明余额相符的账户

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