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大企业税收风险管理内部控制的内容主要包括:数据采集、风险分析、推送应对、反馈考核环节中的涉税事项的工作风险()
[判断题]

大企业税收风险管理内部控制的内容主要包括:数据采集、风险分析、推送应对、反馈考核环节中的涉税事项的工作风险()

提问人:网友90000001 发布时间:2023-06-04
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第1题
省以下税务机关大企业税收管理部门负责本单位大企业税收风险管理内部控制工作的组织实施,制定本省大企业税收风险管理内部控制制度和操作指引。()
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第2题
大企业税收风险管理内部控制,是指以风险防控为导向,通过查找、梳理、评估大企业税收风险管理工作中的各类风险,制定、完善并有效实施一系列制度、流程、方法和标准,对大企业税收风险管理工作风险进行事前控制、事中防范、事后监督和纠正的动态管理过程和机制。()
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第3题
各级税务机关应当充分运用信息技术手段,依托税务总局金税三期、大企业税收管理信息系统等信息化平台,将大企业税收风险管理内部控制措施固化融入相关信息系统,从权限、流程、模板、指引等方面入手,对大企业税收风险管理内部控制实行内生化管理。()
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第4题
《大企业税收风险管理内部控制制度(试行)》提到对于“未按规定时限对名册进行动态管理”风险点,施行过程预警控制,名册调整任务截止日前()天系统自动进行预警提示。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第5题
下列不属于大企业税收风险管理内部控制人工专业复评的风险点是:()
下列不属于大企业税收风险管理内部控制人工专业复评的风险点是:()

A、未按规定时限对识别报告进行人工专业复评

B、未对风险识别报告中列示的风险点进行人工复评

C、未经授权修改风险分析报告

D、未按规定时限上报风险分析报告

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第6题
各级税务机关大企业税收管理部门应根据风险评估报告,按照风险等级,对企业实施针对性管理措施,主要包括纳税服务、税务稽查、案头审计、布置企业自查、反避税调查等。()
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第7题
建设项目内部设计的内容主要包括()。

A.内部控制审计

B.组织行为审计

C.风险管理审计

D.财务内部审计

E.绩效审计

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第8题
依据《企业风险管理——整合框架》的内容,下面有关内部控制的说法中错误的是()。A.内部控制的思

依据《企业风险管理——整合框架》的内容,下面有关内部控制的说法中错误的是()。

A.内部控制的思想是以风险为导向的控制

B.内部控制是控制的一个过程,这个过程需要全员的参与,包括董事会、管理层、监事会都需要参与进来,但不包括员工

C.内部控制是一种管理,是对风险的管理

D.内部控制是一种合理保证

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第9题
内部控制评价工作应当形成工作底稿,详细记录企业执行评价工作的内容,其中包括()A.评价要素C.

内部控制评价工作应当形成工作底稿,详细记录企业执行评价工作的内容,其中包括()

A.评价要素

C.企业经营目标

C.主要风险点

D.采取的控制措施

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第10题
《企业管制常规守则》规定董事必须至少每年审查其内部控制制度的有效性,审查内容应覆盖公司内部
所有重大的控制,可以包括财务、业务和合法合规以风险管理职能等方面。()

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第11题
风险分析报告的内容应包括企业()、主要风险识别与评估、风险管理工作计划等。

A.全面风险管理工作回顾

B.内部风险因素分析

C.外部风险因素分析

D.风险规避分析

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