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[单选题]

以下()是内部审计的确认服务

A.成本评价

B.质量评价

C.培训业务

D.合规性业务

提问人:网友zhw_001x 发布时间:2022-01-07
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[173.***.***.212] 1天前
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第1题
以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性()

A. 一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查;

B. 内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同;

C. 前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行检查;

D. 编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。

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第2题
以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性:

A、A.一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查;

B、B.前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行检查;

C、C.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同;

D、D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。

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第3题
以下说法正确的是?A.内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面,并根据本单位的业务
以下说法正确的是?

A.内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面,并根据本单位的业务规模,特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别

B.内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试,定期检验上述工作的规范化和准确性

C.金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理,文件和资料的保管,泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

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第4题
( )规定,“内部控制”是内部审计的核心内容之一

A、国际内部审计师协会

B、审计署

C、中国内部审计协会

D、财政部

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第5题
审计计划是内部审计的工作底稿。
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第6题
以下( )是审计证据

A、审计通知书、审计计划

B、对账单

C、访谈记录和视频

D、行业平均水平

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第7题
内部审计机构设置的基本原则包括:( )

A、独立性原则

B、效率性原则

C、灵活性原则

D、可靠性原则

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第8题
内部审计是内部控制的一部分。
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第9题
国际上研究内部控制和风险管理的权威机构是国际内部审计师协会。
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第10题
内部控制测试的目标是设计有效性。
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