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[单选题]

以下审计程序中,D注册会计师最有可能证实已记录应付账款存在的是()。

A.从应付账款明细账追查至购货发票、购货合同和入库单等凭证

B.检查采购文件以确定是否使用预先编号的采购单

C.抽取购货合同、购货发票和入库单等凭证,追查至应付账款明细账

D.向供应商函证零余额的应付账款

提问人:网友weiqian521 发布时间:2022-01-07
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[80.***.***.103] 1天前
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第1题
在查找已提前报废但尚未做出会计处理的固定资产时,以下审计程序中,注册会计师最有可能实施的是( )。

A.以检查固定资产实物为起点,检查固定资产的明细账和投保情况

B.以检查固定资产实物为起点,分析固定资产维修和保养费用

C.以分析折旧费用为起点,检查固定资产实物

D.以检查固定资产明细账为起点,检查固定资产实物和投保情况

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第2题
在下列(  )情况下,如果被审计单位应付账款年末余额比上年末显著下降,注册会计师很可能得出应付账款完整性认定存在重大错报风险的结论。

A、原材料供不应求

B、供应商与被审计单位的结算由赊销变为现销

C、供应商缩短被审计单位享受的现金折扣天数

D、原材料供大于求

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第3题
注册会计师在对内部控制进行了解后,针对某一项认定制定审计计划时,下面表述正确的是()。
A.如果预期控制风险的水平为最高,不执行控制测试

B.如果预期控制风险的水平为最高,可计划扩大控制测试

C.如果预期控制风险的水平为中等或低,可计划最少的控制测试

D.无论控制风险的估计水平如何,都必须执行控制测试

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第4题
注册会计师在对内部控制进行了解后,针对某一项认定制定审计计划时,下面表述正确的是()。
A.如果预期控制风险的水平为最高,不执行控制测试

B.如果预期控制风险的水平为最高,可计划扩大控制测试

C.如果预期控制风险的水平为中等或低,可计划最少的控制测试

D.无论控制风险的估计水平如何,都必须执行控制测试

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