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工作组成员无暇顾及内控工作是内部控制的组织机构方面常见的问题。()

工作组成员无暇顾及内控工作是内部控制的组织机构方面常见的问题。()

提问人:网友ccll1857065 发布时间:2022-01-06
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第1题
关于内控评价工作组,以下说法正确的是()

A.企业内部控制评价部门应当根据经批准的评价方案,组成内部控制评价工作组

B.企业内部控制评价部门可在未经批准情况临时调整工作组人员

C.评价工作组应当吸收企业内部相关机构熟悉情况的业务骨干参加

D.评价工作组可由任意人员组成

E.评价工作组成员对本部门的内部控制评价工作应当实行回避制度

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第2题
根据《承德银行内控制度后评价管理办法》,在开展后评价时,评价组成员依据法律法规、规章制度开展评价工作,并参考专家的意见,或聘请业务或管理方面的专家进入评价组()
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第3题
在安全评价过程控制,评价报告内部审核中,项目自审会议的内容首先介绍项目概况及评价过程;然后核对项目组成员按分工完成的工作,就报告是否真实反映项目现状等问题征求项目组成员意见,确认项目组每个成员对报告的贡献;最后听取本项目组的评价人员和外聘专家对报告提出的问题和意见()
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第4题
根据《企业内部控制评价指引》,企业内部控制评价工作组成员对本部门的内部控制评价工作不应当实行回避制度。()
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第5题
以下内部控制评价工作描述正确的有()。

A.企业评价工作组成员对其他部门内部控制工作进行评价

B.企业评价工作组成员对本部门内部控制工作进行评价

C.企业评价工作组成员对本部门内部控制工作实行回避制度

D.企业评价工作组成员对本部门内部控制工作不实行回避制度

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第6题
内部控制的核心环节是()?

A.内控意识

B.内控制度

C.会计基础工作

D.预算控制

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第7题
ABC会计师事务所接受委托,负责审计上市公司甲公司2010年度财务报表,并委派A注册会计师担任审计项
目合伙人。在制定审计计划时,A注册会计师根据其审计甲公司的多年经验,认为甲公司2010年度财务报表不存在重大错报风险,应当直接实施进一步审计程序。在审计过程中,A注册会计师要求项目组成员之间相互复核工作底稿,并委派其所在业务部的8注册会计师负责甲公司项目质量控制复核。

项目组内部在某项重大问题上存在分歧,经主任会计师批准,A注册会计师出具了审计报告。在审计报告出具后,B注册会计师随机选取若干份工作底稿进行了复核,没有发现重大问题。

要求:

针对上述情形,指出存在哪些可能违反审计准则和质量控制准则的情况,并简要说明理由。

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第8题
企业内部控制评价部门应当根据经批准的评价方案,组成内部控制评价工作组,具体实施内部控制评价
工作。评价工作组应当吸收企业内部相关机构熟悉情况的业务骨干参加。评价工作组成员应参与对本部门的内部控制评价工作。

判断对错

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第9题
67依照《中国邮政储蓄银行内部控制评价办法(2020年修订版)》规定,()是本行内控评价工作的决策机构

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会审计委员会

D.总行审计局

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第10题
()是指各整改责任主体对审计发现的缺陷问题实施纠正、改进内部控制、完善内控管理的系列工作

A.审计整改

B.审计整改督办

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