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[主观题]

作为一种审计方法的内部控制源于以职责分工为特征的“内部牵制”,其目的是保护单位组织内部现金

资产的安全和账簿记录的准确。()

提问人:网友xiao0102 发布时间:2022-01-06
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第1题
内部会计控制的方法一般包括( )。

A.授权控制

B.职责分工控制

C.会计记录控制

D.内部审计控制

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第2题
根据《商业银行操作风险管理指引》的规定,商业银行应当将加强的内部控制作为操作风险管理的有效手段,关于与此相关的有效措施,下列说法错误的是()。

A.重要岗位或敏感环节员工八小时之内行为规范,八小时之外的可不用关注

B.密切监测遵守指定风险限额或权限的情况

C.主管及关键岗位轮岗轮调、强制性休假制度和离岗审计制度

D.部门之问具有明确的职责分工以及相关职能的适当分类,以避免潜在的利益冲突

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第3题
观察法是指内部审计人员实地察看被审计单位的经营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取证据的一种技术方法,适用于审计的计划阶段和实施阶段;对内部控制测评时,可以确认相关岗位的设置情况、职责分离情况以及相关业务规程的执行情况等。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
()是指凡是涉及款项和财务收付、结算及登记的任何一项工作,必须由两人以上分工办理,以起到相
互制约作用的一种工作制度。

A.内部控制制度

B.内部牵制制度

C.内部稽核制度

D.内部审计制度

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第5题
下列不属于货币资金内部控制环境包括的因素的是()。

A.管理决策者

B.员工的职业道德和业务素质

C.内部审计

D.职责分工

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第6题
下列选项中,内部管理控制涉及的内容有( )。

A.职责分工控制

B.内部审计控制

C.组织机构的设置

D.经营效率控制

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第7题
下列选项中,单位至少应当关注涉及内部审计的风险有()。

A、单位内部审计机构不健全,组织架构不科学、不合理,或职责分工不清,可能导致内部审计缺乏独立性和客观性

B、内部审计未经适当授权,可能因得不到有效支持从而导致内部审计失败

C、内部审计人员不具备应有的知识、技能和经验,内部审计方法滞后,或内部审计质量控制制度不完善,可能因内部审计效率和质量低下而造成内部审计成本增加

D、内部审计人员不遵守内部审计职业道德规范,影响审计的客观公正性,可能导致道德风险

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第8题
下列有关内部审计职责的说法中,正确的有()。

A.是一种评价活动

B. 只能由被审计单位建立

C. 可以由外部机构以服务形式提供

D. 内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性

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第9题
()承担内部控制监督检查的职责。根据分工协调配合,构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系

A.内部审计部门

B.支撑部门

C.内控管理职能部门

D.业务部门

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第10题
进出口银行应当建立由()、业务部门组成的分工合理、相互制约、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。

A.董事会

B.高级管理层

C.内控管理职能部门

D.内部审计部门

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