题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

(四)甲企业为增值税一般纳税人,主要生产M产品,每件产品的不含税售价为1000元,成本为每件200元;购进原材料均能取得增值税专用发票,购销货物适用增值税税率均为17%(城市维护建设税及教育费附加不考虑)。2011年8月,税务机关对甲企业2010年度的纳税情况进行检查,甲企业有关账务资料如下:(1)销售给A企业M产品10件,同时收取包装物租金1000元,账务处理为:借:银行存款12700贷:资本公积11700其他业务收入1000(2)销售给B企业(小规模纳税人)M产品2件,账务处理为:借:银行存款2340贷:其他应付款2340(3)职工福利部门领用M产品5件,账务处理为:借:应付职工薪酬1000贷:库存商品1000(4)在建工程领用生产用原材料10000元(该项工程至2011年8月尚未完工),账务处理为:借:在建工程10000贷:原材料10000甲企业销售给A企业产品,正确的涉税处理为()。

A.按对外售价计算主营业务收入

B.计算增值税销项税额

C.其进项税额不得抵扣

D.其进项税额作转出处理

提问人:网友sosoliuhu 发布时间:2022-01-06
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第1题
甲企业为增值税一般纳税人,主要生产M产品,每件产品的不含税售价为1000元,成本为每件200元;购进原材料均能取得增值税专用发票,购销货物适用增值税税率为17%(城市维护建设税及教育费附加不考虑)。2014年8月,税务机关对甲企业2013年度的纳税情况进行检查,甲企业有关账务资料如下:(1)销售给A企业M产品10件,同时收取包装物租金1000元,账务处理为:借:银行存款12700贷:资本公积11700其他业务收入1000(2)销售给B企业(小规模纳税人)M产品2件,账务处理为:借:银行存款2340贷:其他应付款2340(3)职工福利部门领用M产品5件,账务处理为:借:应付职工薪酬1000贷:库存商品1000(4)在建工程领用生产用原材料10000元(该项目工程至2014年8月尚未完工)账务处理为:借:在建工程10000贷:原材料10000甲企业在建工程领用原材料应做的正确账务调整为()。

A. 借:在建工程1700贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)1700

B. B.借:在建工程1452.99贷:应交税费--应交增值税(销项税额)1452.99

C. C.借:在建工程1700贷:应交税费--应交增值税(销项税额)1700

D. D.借:在建工程1452.99贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)1452.99

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第2题
根据以下材料,回答7-11题

甲企业为增值税一般纳税人,主要生产M产品,每件产品的不含税售价为1000元,成本为每件200元;购进原材料均能取得增值税专用发票,购销货物适用增值税税率均为17%(城市维护建设税及教育费附加不考虑)。2011年8月,税务机关对甲企业2010年度的纳税情况进行检查,甲企业有关账务资料如下:

(1)销售给A企业M产品10件,同时收取包装物租金1000元,账务处理为:

借:银行存款12700

贷:责本公积11700

其他业务收入1000

(2)销售给B企业(小规模纳税人)M产品2件,账务处理为:

借:银行存款2340

贷:其他应付款2340

(3)职工福利部门领用M产品5件,账务处理为:

借:应付职工薪酬1000

贷:库存商品1000

(4)在建工程领用生产用原材料10000元(该项工程至2011年8月尚未完工),账务处理为:

借:在建工程10000

贷:原材料10000

根据以上资料,回答下列问题:

甲企业销售给A企业产品,正确的涉税处理为()。

A.按对外售价诗算主营业务收入

B.计算增值税销项税额

C.其进项税额不得抵扣

D.其进项税额作转出处理

甲企业向A企业收取的包装物租金应调增增值税销项税额()元。A.0

B.50

C.145.3

D.170

甲企业销售给B企业产品应调增增值税销项税额为()元:A.0

B.70.2

C.340

D.397.8

甲企业职工福利部门领用产品应作的正确账务调整为():A.借:应付职工薪酬5000

贷:以前年度损益调整5000

B.借:应付职工薪酬850

贷:应交税费一应交增值税(销项税额)850

C.借:应付职工薪酬5850

贷:以前年度损益调整5850

D.借:应付职工薪酬170

贷:应交税费一应交增值税(销项税额)170

甲企业在建工程领用原材料应作的正确账务调整为()。A.借:在建工程1700

贷:应交税费一应交增值税(进项税额转出)1700

B.借:在建工程1452.99

贷:应交税费一应交增值税(销项税额)1452.99

C.借:在建工程1700

贷:应交税费一应交增值税(销项税额)1700

D.借:在建工程1452.99

贷:应交税费一应交增值税(进项税额转出)1452.99

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第3题
甲企业为增值税一般纳税人,适用税率为17%,主要生产并销售A产品,A产品的对外含税售价为每件800元,成本为每件500元,原材料核算采用实际成本法。2014年8月,甲企业的有关财务资料如下:

(1)销售产品100件给小规模纳税人,开具普通发票。

(2)将自产产品200件用户本企业在建工程。

(3)销售产品1000件给一般纳税人,同时收取包装物使用费20000元。另外收包装物押金10000元,合同规定三个月后退回,款项已收到并送交银行。

(4)企业从小规模纳税人处购进原材料,取得的普通发票上注明金额1000000元。

甲企业从小规模纳税人购进原材料,应做的账务处理为()。

A. 借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”130000元

B. 借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”170000元

C. 借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”30000元

D. 借记“原材料”1000000元

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第4题
某企业为增值税一般纳税人,委托乙企业将A材料加工成B应税消费品,加工收回后用于连续生产应税消费品。该企业材料采用计划成本核算,本月发生经济业务如下: (1)向乙企业发出A材料,计划成本为12000,当月材料成本差异率为-1%。(10分) (2)用银行存款支付乙企业加工费、运杂费、税金等共计32720元,其中增值税2720元,消费税为13000元。(10分) (3)B材料加工完毕,验收入库,计划成本为137172元。(10分) 要求:根据以上经济业务,编制会计分录。
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第5题
该企业委托代销发电机组的销项税额是()元。A.0B.35598.29C.36324.79D.37051.28
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第6题

(一)某工业企业(增值税一般纳税人)主要生产销售各种型号发电机组。2011年9月的有关资料如下:(1)本月发出7月份以预收货款方式销售给某机电设备销售公司的发电机组3台,每台不含税售价30000元,另向购买方收取装卸费3510元。(2)企业采取分期收款方式销售给某单位大型发电机组1台,开具普通发票,金额为245700元。书面合同规定9月、10月、11月三个月每月付款81900元。(3)委托某商场代销10台小型发电机组,协议规定,商场按每台含税售价25000元对外销售,并按该价格与企业结算。手续费按每台500元计算,在结算货款时抵扣。产品已发给商场,商场本月无销售。(4)为本企业专门自制发电机组1台,本月移送并开始安装。该设备账面成本为35000元,无同类型产品销售价。(5)外购原材料一批,增值税专用发票上注明的进项税额为2000元,货款已经支付,材料已验收入库。(6)进口原材料一批,关税完税价折合人民币120000元,假设进口关税税率为50%。另从报关地运到企业,支付运费5000元、建设基金100元、装卸费500元,取得运费发票。原材料已验收入库。已知取得的作为增值税扣除依据的相关凭证均在本月认证并申报抵扣。该企业采用预收货款方式销售发电机组的销项税额是()元。A.0B.15300C.15810D.15896.7

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第7题
下列征税行为中,体现了税收横向公平原则的是()。A.对经济条件相同的纳税人同等课税B.对经济条件不同的纳税人区别课税C.对经济条件相同的纳税人区别课税D.对经济条件不同的纳税人同等课税
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第8题
甲企业销售给B企业产品应调增增值税销项税额为()元

A.0

B.70.2

C.340

D.397.8

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第9题
下列交通工具中,以自重吨位为车船税计税标准的是()。A.摩托车B.低速货车C.船舶D.载客汽车
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第10题
通过直接缩小计税依据的方式实现的减税免税属于()。A.税率式减免B.税额式减免C.税基式减免D.税源式减免
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