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[单选题]

以下各项中,属于货币资金审计涉及的单据和会计记录的是()。

A.贷项通知单

B.销售发票

C.银行存款余额调节表

D.存货计价审计表

提问人:网友hhz2020 发布时间:2022-01-07
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[50.***.***.177] 1天前
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[212.***.***.241] 1天前
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[78.***.***.142] 1天前
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[238.***.***.85] 1天前
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[111.***.***.58] 1天前
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[179.***.***.164] 1天前
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第1题
多选 甲公司2016年度财务报表由ABC会计师事务所审计,并发表了无保留意见的审计报告,甲公司2017年度财务报表改聘EFG会计师事务所审计,在对本期发表的审计报告中,注册会计师决定提及ABC会计师事务所对2016年财务报表出具的审计报告,下列说法中恰当的有( )。 A、注册会计师应当在强调事项段中说明 B、注册会计师应当在其他事项段中说明 C、注册会计师应当说明上期财务报表已由前任注册会计师审计 D、注册会计师应当说明前任注册会计师出具的审计报告的日期
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第2题
下列各项中,既是注册会计师在执行注册会计师审计业务中必须遵循的准则,也是衡量注册会计师审计工作质量的权威性标准的是( )。

A、注册会计师执业准则

B、会计师事务所质量控制准则

C、职业道德准则

D、职业后续教育准则

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第3题
货币资金业务的授权批准控制应做到( )。

A、明确审批人的授权批准方式、权限、程序等

B、审批人不得越权审批

C、明确经办人的职责范围和工作要求

D、所有收付款业务都要集体审批

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第4题
项目审计计划是对具体审计项目实施的()所做的综合安排。

A. 重要性和审计风险

B. 全过程

C. 时间

D. 程序

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第5题
在对某公司的审计中,确定存货项目为重点审计领域,假定下列表格中的具体审计目标已经被注册会计师选中,注册会计师应当确定的与各具体审计目标最相关的会计报表认定和最恰当的审计程序分别是什么? 会计报表认定: (1)完整性 (2)存在或发生 (3)分类和可理解性 (4)权利和义务(5)计价与分摊 审计程序:(6)检查现行销售价目表;(7)审阅会计报表;(8)在监盘存货时,选择一定样本,确定其是否包括在盘点表内;(9)选择一定样本量的存货会计记录,检查支持记录的购货合同和发票;(10)在监盘存货时,选择盘点表内一定样本量的存货记录,确定存货是否在库;(11)测试直接人工费用的合理性
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第6题
5.以下有关监盘库存现金的说法中,不恰当的是(  )。

A、注册会计师可能基于风险评估的结果判断无须对现金盘点实施控制测试,仅实施实质性程序

B、对库存现金的监盘最好实施突击性的检查,时间最好选择在上午上班后或下午下班前

C、监盘范围一般包括被审计单位各部门经管的所有现金

D、在非资产负债表日进行监盘时,应将监盘金额调整至资产负债表日的金额,并对变动情况实施程序

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第7题
8.下列有关货币资金内部控制相关的说法中,正确的有(  )。

A、企业不得由一人办理货币资金业务的全过程

B、财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应交由出纳人员办理支付手续

C、财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人保管

D、严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

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第8题
6.针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师认为不恰当的有(  )。

A、企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账

B、在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C、对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度

D、期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表

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第9题
9.下列关于库存现金监盘的说法中,不恰当的有(  )。

A、如果存在多处存放库存现金的情况,应集中到一个保险柜

B、库存现金监盘表中的金额应当与资产负债表的货币资金项目相符

C、库存现金监盘表直接由被审计单位的出纳编制,注册会计师审核

D、在非资产负债表日进行盘点和监盘时,应调整至资产负债表日的金额

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