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[单选题]

以下不属于内部审计业务内容的是()

A.经营活动审计

B.内部控制审计

C.风险管理审计

D.验资

提问人:网友windensky 发布时间:2022-01-07
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[196.***.***.43] 1天前
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[202.***.***.90] 1天前
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[61.***.***.170] 1天前
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[130.***.***.187] 1天前
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第1题
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第2题
下列哪项工作不属于审计准备阶段( )。

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B、进驻被审计单位

C、初步收集审计资料

D、下达审计通知书

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第3题
下列活动中不属于初步业务活动的内容是(  )。

A.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

B.评价遵守职业道德规范的情况

C.签订或修改审计业务约定书

D.评价高层管理人员是否诚信

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第4题
内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( )

A、适当性、合法性和有效性

B、真实性、合法性和有效性

C、适当性、真实性和有效性

D、适当性、合法性和真实性

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第5题
以下不属于风险管理活动包含的内容的是( )

A、风险识别

B、风险评估

C、风险预测

D、风险应对

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第6题
风险管理旨在为组织实现目标提供( )

A、合理保证

B、有限保证

C、无限保证

D、绝对保证

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第7题
经营活动审计,是指对一个机构的经营或者业务活动开展审计。
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第8题
内部环境是企业实施内部控制的基础。
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第9题
在内部控制审计中,首先测试被审计单位的内部控制制度是否得到严格执行,然后调查被审计单位内部控制的现状。
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第10题
风险,是指在某一特定环境下,在某一特定时间段内实际发生的损失。
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