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[单选题]

内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的()

A.适当性、合法性和有效性

B.真实性、合法性和有效性

C.适当性、真实性和有效性

D.适当性、合法性和真实性

提问人:网友climbtop6 发布时间:2022-01-07
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[108.***.***.195] 1天前
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第1题
1957年国际内审协会指出内部审计要对组织的各种控制活动的有效性进行评价。
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第2题
以下不属于内部审计业务内容的是( )

A、经营活动审计

B、内部控制审计

C、风险管理审计

D、验资

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第3题
试述内部控制的构成要素以及如何开展内部控制审计。
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第4题
企业上级主管部门发布的信息属于企业的()。

A. 内部信息

B. 外部信息

C. 控制信息

D. 战略信息

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第5题
以下不属于风险管理活动包含的内容的是( )

A、风险识别

B、风险评估

C、风险预测

D、风险应对

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第6题
风险管理旨在为组织实现目标提供( )

A、合理保证

B、有限保证

C、无限保证

D、绝对保证

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第7题
经营活动审计,是指对一个机构的经营或者业务活动开展审计。
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第8题
内部环境是企业实施内部控制的基础。
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第9题
在内部控制审计中,首先测试被审计单位的内部控制制度是否得到严格执行,然后调查被审计单位内部控制的现状。
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