内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。内部审计是独立监督和()本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和的()行为,以促进加强经济管理和实现经济目标
A.监督
B.鉴证
C.评价
D.建议
A.监督
B.鉴证
C.评价
D.建议
A.财政财务收支
B.经济活动
C.内部控制
D.风险管理
此题为判断题(对,错)。
A.独立、客观;监督和评价
B.独立、客观;监督、评价和建议
C.客观、公正;监督、评价和建议
D.客观、公正;评价和建议
《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位()实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。
下列各项中,不属于内部审计机构职责的是:
A.对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计
B.对本单位及所属单位财务收支情况进行审计
C.对本单位及所属单位内部控制情况进行评审
D.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
A.对本单位负责人的任期经济责任进行审计
B. 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计
C. 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
D. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
A.对本单位负责人的任期经济责任进行审计
B.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计
C.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
A.对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计。
B.制定本单位的内部控制制度。
C.对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计。
D.对本单位及所属单位的自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计。
内部审计机构的职资包括()。 A.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计 B.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计 C.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计 D.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 E.保证本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性
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