"内部查验"任务流程在CRM系统中一般操作流程为,验房人员在房间查验的问题,录入系统后,此单状态为(),承建商收到消息后,在承建商APP上操作接单后,此时任务状态为(),承建商维修完毕后,操作整改完成,此时任务状态为(),验房人员收到承建商整改完成消息后,到现场复查问题,问题已经整改完成,并APP上操作()后,任务闭环且状态为已关闭
A.待联系、已接单、已整改、核验通过
B.待派单、处理中、待复查、复查通过
C.待接单、已接单、待复查、复查合格
D.待接单、处理中、待复查、复查合格
A.待联系、已接单、已整改、核验通过
B.待派单、处理中、待复查、复查通过
C.待接单、已接单、待复查、复查合格
D.待接单、处理中、待复查、复查合格
A.申请和变更结算权限:到OA系统-权限管理- 结算系统权限申请、变更流程提交申请
B.客户的18位社会信用代码、客户简称、客户全称可以自行在CRM内变更
C.正常的出口报关业务在登记4.0系统后立即会自动传结算
D.报关查验(待查验)应该正确登记到出口报关业务
A.待接单、处理中、已完成、任务关闭
B.待接单、已处理、已完成、任务关闭
C.待联系、已接单、已整改、核验通过
D.待派单、处理中、已完成、任务关闭
A.对于可能导致偏离内部控制政策、目标的运行情况,应建立并保持书面程序和要求,并在程序中规定操作和控制标准。
B. 对于重要活动应实施连续记录和监督检查。
C. 在可能的情况下,应考虑运用计算机系统进行控制。
D. 对于采购或外包的设施、设备、系统和服务中已识别的风险,应建立并保持控制程序,并将有关程序和要求通报供方,确保其遵守商业银行相关的控制要求。
E. 对于产品、组织结构、流程、计算机系统的设计过程,应建立有效的控制程序。
A.对于可能导致偏离内部控制政策、目标的运行情况,应建立并保持书面程序和要求,并在程序中规定操作和控制标准。
B.对于重要活动应实施连续记录和监督检查。
C.在可能的情况下,应考虑运用计算机系统进行控制。
D.对于采购或外包的设施、设备、系统和服务中已识别的风险,应建立并保持控制程序,并将有关程序和要求通报供方,确保其遵守商业银行相关的控制要求。
E.对于产品、组织结构、流程、计算机系统的设计过程,应建立有效的控制程序。
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