当付款单据因供应商收款方信息错误导致付款失败时,本地应如何处理()
A.本地发起付款单作废申请,发起后业务直接提交重新付款申请单
B.本地发起付款单作废申请,在资金系统维护正确的收款信息,等待作废申请审批流完成后,再由业务发起重新付款申请单
C.删除该付款单据,由业务重新发起付款单
D.本地发起付款单作废申请,由业务重新发起全流程审批的付款申请单
A.本地发起付款单作废申请,发起后业务直接提交重新付款申请单
B.本地发起付款单作废申请,在资金系统维护正确的收款信息,等待作废申请审批流完成后,再由业务发起重新付款申请单
C.删除该付款单据,由业务重新发起付款单
D.本地发起付款单作废申请,由业务重新发起全流程审批的付款申请单
A.供应商(客户)存在多个银行账户,系统默认的银行信息与审批表银行信息不一致,共享未能识别,导致资金付款银行选择错误
B.核算过程中,系统中收款方信息或未清账项发生变更,导致核算无法完成,服务申请作废退回,导致资金预算浪费
C.资金记账凭证,通过一次性供应商/客户,手工维护收款方信息错误,导致资金付款错误、企业财产损失
D.银行和票据混合支付,仅完成部分付款凭证,审核未能发现,导致资金业务核算不完整、部分会计报表信息不准确、票据对账不平
A.客户编码
B.摘要
C.客户名称
D.付款方户名
E.1
F.1G.1H.1
A.查看付款方户名和客户名称是否一致,不一致的需与提报人确认。
B.当行项目中既有客户也有供应商主数据信息时,默认选择供应商信息,往来科目通过“2121010000应付账款”核算。
C.总账科目为空时,客户类收款贷方科目默认选择2131010000合同负债。
D.如果核算补充说明字段有文本信息,通过“预收确认”制证时凭证抬头文本取该字段文本;如果该字段为空,通过“预收确认”制证时凭证抬头文本为“预收客户款”
A.检查供应商信息是否关联交易供应商
B.企业提报申请单的供应商信息是否和发票“销货方”一致。
C.附件中审批单金额是否和发票总金额一致。
D.合同付款信息是否有质保金条款
A.应付票据开立的付款单应审核金额及收款方信息与应付票据开立单据一致
B.已背书的应收票据,如需撤销背书应在付款单界面点击
C.支付方式为应收应付互抵的付款单审核付款账号户名及银行账号均为应收应付互抵,审核后把付款单推送到支付中
D.保证每日15:30前到达共享的单据支付完毕
B.供应商名称变更,实际收款方户名.发票和银行信息确认函加盖的公章等与合同签订方不完全一致,不归为转付行为。须补充工商变更登记证明文件及新名称对应的加盖公章的银行信息证明文件。
C.合同约定收款人账户为合同方账户,合同方可以要求在收款户名不变的情况下,将款项付至该合同方的其他账户需提供的文件包括但不限于加盖公章的银行信息证明文件。
D.分公司.行政事业单位上下级之间也不可以转付
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