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[多选题]

为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()

A.职责分工控制制度

B.授权审批控制制度

C.货币资金核算控制制度

D.货币资金反洗钱控制制度

E.货币资金监督检查制度

提问人:网友zhangwei2017 发布时间:2022-01-06
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[237.***.***.207] 1天前
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[202.***.***.234] 1天前
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[5.***.***.37] 1天前
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[190.***.***.149] 1天前
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[97.***.***.47] 1天前
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第1题
在货币资金项目的各种内部控制中,使现金出纳与现金记账的职务分离是一项有用的内部控制。这项控制措施有助于E公司实现现销业务的()控制目标,

A.登记入账的现金收入确实为企业已经实际收到的现金(存在)

B.登记入账的现金确实如数存入银行并登记入账(计价和分摊)

C.现金收入在资产负债表上的披露正确(准确性和计价)

D.收到的现金收入已全部登记入账(完整性)

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第2题
货币资金内部会计控制制度的主要目标包括( )。

A.落实货币资金的经管责任

B.保证货币资金的安全

C.真实、完整地提供货币资金的会计信息

D.促进生产经营业务的正常运行

E.保证货币资金满足企业生产经营的需要

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第3题
()又叫作战术决策层,是信息系统的中间管理层,是为实现企业目标,使企业能够有效获得并利用资源的具体化过程.

A.战略决策层

B.管理控制层

C.业务操作层

D.基层

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第4题
成本管理应以企业项目模式为基础,将成本管理嵌入业务的各领域、各层次、各环节,实现成本管理责任到人、控制到位、考核严格、目标落实。()
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第5题
库存现金的审计目标包括()。

A.确定被审计单位资产负债表的货币资金项目中的库存现金在资产负债表日是否确实存在

B.确定被审计单位在特定期间内发生的现金收支业务是否均记录完毕,有无遗漏

C.确定库存现金是否为被审计单位所拥有或控制

D.确定库存现金是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报

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第6题
企业应当对影响内部控制目标实现的各种风险进行评估,根据评估结果制定相应的措施。下列有关企业风险评估程序的表述中,正确的有()。

A.在充分调研和科学分析的基础上,对业务流程和管理活动进行全面梳理,找出影响内部控制目标实现的各风险点

B.依据风险发生的可能性及其对企业影响的严重程度进行风险排序,确定应当关注的重要风险点

C.合理确定企业整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受风险水平

D.选择系列风险应对措施使重要风险处于期望的限度内

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第7题
审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度

审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度应当实现什么目标?(2)被审计单位的货币资金内部控制制度的重点应该在哪里?(3)舞弊人员对收入的现金不入账,以窃取现金的具体做法有哪些?11-399~401

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第8题
管理者的四大职责()

A.制定计划:用5W2H清楚确定

B.组织:为实现目标和计划所必须的各种业务活动进行组合分类

C.领导:影响和激励员工为实现组织目标二努力工作的过程

D.控制:对绩效的衡量与校正,确保企业目标和为达到目标所制定的计划得以实现

E.开会:通过开会上传下达

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第9题
成本管理应以企业业务模式为基础,将成本管理嵌入业务的各领域、各层次、各环节,实现成本管理责任到人、控制到位、考核严格、目标落实。体现的成本管理原则是()。

A.融合性原则

B.适应性原则

C.成本效益原则

D.重要性原则

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第10题
建立、健全内部控制是管理当局的会计责任。相关内部控制一般应当实现以下()目标。

A.保证业务活动按照适当的授权进行

B.保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权

C.为企业的成木效益提供合理的保证

D.为注册会计师的审计提供合理的可信赖基础

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