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[主观题]

审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度

审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度应当实现什么目标?(2)被审计单位的货币资金内部控制制度的重点应该在哪里?(3)舞弊人员对收入的现金不入账,以窃取现金的具体做法有哪些?11-399~401

提问人:网友周哲 发布时间:2022-08-10
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第1题
一般而言,如果企业的其他货币资金业务较少,审计人员可以直接进行其他货币资金的实质性测试。()

一般而言,如果企业的其他货币资金业务较少,审计人员可以直接进行其他货币资金的实质性测试。( )

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第2题
货币资金审计与业务循环审计存在着密切的关系。一些最终影响货币资金的错误只有对销售、采购、筹资和投资的交
易循环的审计测试中才会被发现。( )
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第3题
对于其他货币资金的各项目,审计人员应选择重点项目进行函证。 ()

对于其他货币资金的各项目,审计人员应选择重点项目进行函证。 ( )

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第4题
货币资金审计与业务循环审计存在着密切的关系。一些最终影响货币资金的错误只有在销售、采购、筹资和投资的交易循环的审计测试中才会被发现()
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第5题
货币资金的审计既涉及货币资金的增加业务,又涉及货币资金的减少业务。()

货币资金的审计既涉及货币资金的增加业务,又涉及货币资金的减少业务。()

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第6题
以下哪项不属于货币资金审计符合性测试的审计内容()

A.货币资金业务相关岗位及人员的设置情况

B.银行存款调节表

C.货币资金授权批准制度的执行情况

D.支付款项印章的保管情况

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第7题
下列说法中,不正确的是()。

A.内部审计人员在社会交往中,应当履行保密义务,警惕非故意泄密的可能性

B. 内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正当利益

C. 内部审计人员可以根据自己个人的需要使用组织哎的一些机密信息

D. 求内部审计人员应当对于执业过程中知悉的商业信息进行严格保密

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第8题
_______解决如何进行审计问题,是审计人员行动的指南和规范;_______则解决审计人员根据什么标准提
出这样或那样的审计意见。

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第9题
下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有()。

A.询问参与货币资金业务活动的人员

B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

C.检查相关文件和报告

D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统

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第10题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有: A.审阅被审计单位货币资金相关制度规

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:

A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

C.检查货币资金收付凭证的管理情况

D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性

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第11题
审计人员在实施审计业务前,需要开展初步业务活动,其目的是()。

A.确保审计人员具备执行业务所需要的独立性和专业胜任能力

B. 确保不存在某种情况使审计人员因管理层的诚信问题而影响其接受或保持该项业务的意愿

C. 确保与被审计单位之间不存在对业务约定条款的误解

D. 确定总体审计策略

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