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[单选题]

审计对控制的监督,即对各项内部控制()的监督检查。

A.设计的有效性

B. 职责及其履行情况

C. 设计、职责及其履行情况

D. 责权利的到位情况

提问人:网友mysue08 发布时间:2022-01-07
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第1题
审计对控制的监督,即对各项内部控制的监督检查()

A.设计的有效性

B.职责及其履行情况

C.设计、职责及其履行情况

D.责权利情况

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第2题
下列各项中,对行政事业单位内部控制能够实施外部监督的有()。

A.财政部门

B.审计机关

C.纪检监察部门

D.主管部门

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第3题
下列各项不属于内部控制要素的是A.对控制的监督B.风险评估过程C.控制活动D.被审计单位的经营风险

下列各项不属于内部控制要素的是

A.对控制的监督

B.风险评估过程

C.控制活动

D.被审计单位的经营风险

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第4题
下列各项中,不属于内部控制中对控制的监督要素的有()

A.业绩评价

B.职权与责任的分配

C.外部监管部门的检查

D.内部审计部门评估内部控制执行情况

E.对已记录的事项由经办人之外的独立人员进行验证

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第5题
内部控制评价组需要评价其注意到的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来是否构成重大缺陷。下列各项中,可能表明企业的内部控制存在重大缺陷的迹象有()。

A.内部控制评价机构发现董事、监事和高级管理人员舞弊

B. 发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报

C. 企业审计委员会对内部控制的监督无效

D. 内部审计机构对内部控制的监督无效

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第6题
公司的内部控制机制一般包括()。

A.员工自律

B.部门各级主管的检查监督

C.公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制

D.董事会领导下的审计委员会和督察长的检查、监督、控制和指导

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第7题
内部控制评价组需要评价其注意到的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来是否构成重大缺陷。下列各项中,可能表明企业的内部控制存在重大缺陷的迹象有()

A.内部控制评价机构发现董事、监事和高级管理人员舞弊

B.发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报

C.企业审计委员会对内部控制的监督无效

D.内部审计机构对内部控制的监督无效

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第8题
《商业银行内部控制指引》规定,商业银行的()应当有权获得商业银行的所有经营信息和管理信息,并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监督和评价

A.所有业务部门

B.经营管理层

C.部门负责人

D.内部审计部门

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第9题
基金管理公司的内部控制机制包括的层次有()。

A.员工自律

B.董事会领导下的审计委员会和督察长的检查.监督.控制和指导

C.部门各级主管的检查监督

D.公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制

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第10题
管理层对内部控制执行的监督渠道不包括()。A.审计委员会接收、保留及处理的各种投诉及举报B.

管理层对内部控制执行的监督渠道不包括()。

A.审计委员会接收、保留及处理的各种投诉及举报

B.外部审计机构出具的审计报告

C.管理层参加的培训\会议

D.管理层审核的员工提出的各项合理建议

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