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[单选题]

某增值税一般纳税企业发生的下列业务中,应将其增值税进项税额转出的是()。

A.将原材料用于非应税项目

B.将原材料分配给股东

C.将库存商品用于非应税项目

D.将库存商品分配给股东

提问人:网友15***596 发布时间:2022-06-25
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匿名网友 选择了A
[168.***.***.10] 1天前
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[84.***.***.42] 1天前
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[199.***.***.166] 1天前
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[126.***.***.171] 1天前
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[234.***.***.247] 1天前
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[143.***.***.191] 1天前
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[198.***.***.87] 1天前
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[13.***.***.228] 1天前
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[202.***.***.188] 1天前
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[216.***.***.178] 1天前
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第1题
某增值税一般纳税企业发生的下列业务中,应将其进项税额转出的是()。A.将购入的原材料用牛在建工程

某增值税一般纳税企业发生的下列业务中,应将其进项税额转出的是()。

A.将购入的原材料用牛在建工程

B.将购入的原材料用于对外投资

C.将自产的产成品用于在建工程

D.将自产的产成品用于对外投资

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第2题
企业发生的下列与增值税相关的业务中,增值税应计入相关资产或负债成本中的有()。

A.自产产品用于非应税项目

B.自产产品用于职工个人消费

C.一般纳税企业购入商品未取得增值税专用发票

D.小规模纳税企业委托加工物资所支付的增值税

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第3题
按照增值税现行相关规定,下列业务不得开具增值税专用发票的是()。

A.某商场(一般纳税入)向消费者销售化妆品

B.某商业企业(一般纳税入)零售劳动保护相关产品

C.某软件开发企业(一般纳税入)销售自产软件产品

D.某废旧物资回收公司(一般纳税人)销售废旧物资

E.某设备公司报关出口销售设备一批

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第4题
某粮油加工企业(增值税一般纳税人)在某纳税期限内发生下列业务:购进设备一台,价值4万元,取得了增

某粮油加工企业(增值税一般纳税人)在某纳税期限内发生下列业务:

购进设备一台,价值4万元,取得了增值税专用发票,发票上注明税款为6800元。

从农民手中购进100吨大豆,每吨1500元(有收购凭证注明价款);

从某粮店(一般纳税人)购进大豆20吨,每吨2000元(不含税),增值税专用发票上注明税款为5200元;

本期内向一般纳税人销售植物油40吨,每吨5000元(不舍税);

本期内向消费者个人销售植物油2吨,每吨5800元(含税)。

根据上述材料,计算该企业本期应纳的增值税,并说明理由。

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第5题
某白酒生产企业为增值税一般纳税人,3月份发生下列业务:(1)采用预收款方式销售粮食白酒50吨,当月发出货物并取得不含增值税的销售额为150万元:(2)当月外购生产设备一台,取得的增值税专用发票上注明价款100万元,增值税17万元。已知:白酒消费税适用比例税率20%,定额税率0.5元/500克;增值税适用税率17%,取得的增值税专用发票在当月通过认证并予以抵扣。要求:根据上述资料,回答下列问题。有关该白酒生产企业上述业务增值税、消费税纳税义务发生时间,下列说法正确的有()。

A.该白酒生产企业收到预收款当天,增值税纳税义务发生

B. 该白酒生产企业发出货物当天,增值税纳税义务发生

C. 该白酒生产企业收到预收款当天,消费税纳税义务发生

D. 该白酒生产企业发出货物当天,消费税纳税义务发生

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第6题
企业委托外单位加工物资时,发生的增值税,凡属于()情况,应将这部分增值税计入加工物资的成本。

A.一般纳税企业未取得增值税专用发票

B. 加工物资用于免征增值税项目

C. 加工物资用于非应纳增值税项目

D. 小规模纳税企业委托加工物资所支付的增值税

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第7题
一般纳税企业发生的下列各项税金中,与企业当期损益无关的是()A.增值税B.消费税C.所得税D.营业税

一般纳税企业发生的下列各项税金中,与企业当期损益无关的是()

A.增值税

B.消费税

C.所得税

D.营业税

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第8题
资料 某增值税一般纳税企业 2014 年 6 月份发生如下有关业务 : 购入一台设备 , 买价 100 万元 , 增值税 17 万元 , 运输费 3 万元 , 增值税0.33万元, 包装费、保险费等 5 万元 , 上述设备运达企业 , 并达到可使用状态
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第9题
增值税一般纳税人发生的下列业务中,可开具增值税专用发票的是()。

A.给某生产企业(为增值税一般纳税人)提供设备修理服务

B.出口货物

C.销售旧货

D.向个人消费者销售电脑

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第10题
某运输企业为增值税一般纳税人。2018年6月发生如下业务:()
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第11题
某汽车修理厂(增值税一般纳税人)本纳税期限内发生下列业务:(1)实现收入20万元(含税);(2)购进各

某汽车修理厂(增值税一般纳税人)本纳税期限内发生下列业务:

(1)实现收入20万元(含税);

(2)购进各种零部件10万元,增值税专用发票注明税款1.7万元;

(3)购进机器设备一台,取得增值税专用发票注明不含税价款2万元;

说明:增值税专用发票已在本纳税期内经税务机关认证。

根据上述资料,计算该厂本期应交纳的增值税额,要求有计算步骤并说明理由。

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