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[单选题]

某房地产开发企业适用的所得税税率为25%,2×22年度因预售商品房取得预售款40000万元,税法规定预售房款应计入当年应纳税所得额计算应交所得税。该企业预计未来期间将有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,该企业当年应确认的递延所得税资产为()万元。

A.0

B.2000

C.8000

D.10000

提问人:网友彭素环 发布时间:2023-02-02
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第1题
某房地产开发企业适用的所得税税率为 25%,2018年度开始预售其自行建造的商品房,当年取得预售款40
000万元。税法规定预售房款应计入当年应纳税所得额计算应交所得税。该企业预计未来期间将有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,该企业当年应确认的递延所得税资产为 ()万元。

A.0

B.2000

C.8000

D.10000

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第2题
关于房地产开发企业所得税的说法,正确的有()。

A.应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损

B.所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率

C.企业所得税按预售收入一定比例预先缴纳,待开发项目竣工后再进行所得税清算

D.企业所得税税率的高低与项目所在城市的级别有关

E.企业所得税税率为25%

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第3题
某企业上年适用的所得税税率为30%,“递延所得税资产”账户借方余额为120万元。本年适用的所得税税率为25%,本年计算的可抵扣暂时性差异200万元。该企业本年“递延所得税资产”账户发生额为( )万元。

A.借方50

B.贷方70

C.借方70

D.借方48

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第4题
某企业持有一项交易性金融资产,成本为2000万元,期末公允价值为2500万元。该企业适用的所得税税率为25%,递延
所得税资产和递延所得税负债不存在期初余额。
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第5题
某居民企业2010年境内应纳税所得额为100万元,适用25%的企业所得税税率。该企业当年从境外A国子公司分回税后收益20万元(A国的企业所得税税率为20%)。则该企业2010年度在境内实际缴纳的企业所得税为()万元

A.25

B.26.25

C.30

D.31.25

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第6题
某居民企业2011年境内应纳税所得额为100万元,适用25%的企业所得税税率。该企业当年从境外A国子公司分回税后收益20万元(A国的企业所得税税率为20%)。则该企业2011年度在境内实际缴纳的企业所得税为()万元。

A.25

B.26.25

C.30

D.31.25

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第7题
某企业2012年度利润总额为500万元,假定该企业无其他纳税调整项目,适用的所得税税率为25%。该企业2012年净利润为()万元。

A.125

B.375

C.500

D.325

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第8题
某企业20032009年的盈亏(万元)情况如下表,该企业适用的企业所得税税率为25%,则该企业2009年应纳

某企业20032009年的盈亏(万元)情况如下表,该企业适用的企业所得税税率为25%,则该企业2009年应纳说得税税额为25%,则该企业2009年应纳所得税税额为()。 年度 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

盈亏

一120

—50

10

30

30

40

70

A.5万元

B.0

C.17.5万元

D.27.5万元

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第9题
某企业上年适用的所得税税率为33%,“递延所得税资产”科目借方余额为33万元。本年适用的所得税税率为25%,本年产生可抵扣暂时性差异30万元,期初的暂时性差异在本期未发生转回,该企业本年年末“递延所得税资产”科目余额为万元()

A.30

B.46.2

C.33

D.32.5

E.1

F.1G.1H.1

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第10题
某企业上年适用的所得税税率为33%,“递延所得税资产”科目借方余额为66万元。本年适用的所得税税率为25%,本年产生可抵扣暂时性差异60万元,期初暂时性差异在本期未发生转回,该企业本年年末“递延所得税资产”科目余额为()

A.60万元

B.65万元

C.66万元

D.92万元

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第11题
某工业企业,2014年应纳税所得额为25万元,从业人数80人,资产总额2000万元,不考虑其他因素,该企业2014年适用的企业所得税税率为()。

A.18%

B. 20%

C. 25%

D. 27%

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