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按照货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的工作有: A.签发支票 B.定期核对银行存款日
[主观题]

按照货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的工作有: A.签发支票 B.定期核对银行存款日

按照货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的工作有:

A.签发支票

B.定期核对银行存款日记账和银行对账单

C.保管现金和银行单据

D.填制收付款记账凭证

E.登记现金日记账和银行存款日记账

提问人:网友lovemyqq 发布时间:2022-01-06
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第1题
下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:A.出纳员编制银行存款余额调节表B.出纳员

下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:

A.出纳员编制银行存款余额调节表

B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账

C.出纳员签发支票

D.出纳员登记应收账款明细账

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第2题
下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:A.出纳员记录现金总账B.出纳员记录应收账款明

下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:

A.出纳员记录现金总账

B.出纳员记录应收账款明细账

C.内部审计人员定期监盘库存现金

D.主管会计同时保管支票与印章

E.主管会计编制银行存款余额调节表

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第3题

根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是()。

A.编制银行存款余额调节表

B.编制和审核记账凭证

C.登记应收账款明细账

D.登记现金日记账

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第4题
F列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:()A.出纳员编制银行存款余额调节表B.出

F列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:()

A.出纳员编制银行存款余额调节表

B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账

C.出纳员签发支票

D.出纳员登记应收账款明细账

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第5题
按照货币资金内部控制的要求,出纳员不得兼任的工作有()。

A.稽核工作

B.债权债务账目的登记工作

C.收入费用账目的登记工作

D.会计档案的保管工作

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第6题
“资料l”中的各项控制措施中,符合货币资金业务内部控制要求的有:A.出纳员甲办理完收付业务后在

“资料l”中的各项控制措施中,符合货币资金业务内部控制要求的有:

A.出纳员甲办理完收付业务后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记

B.支票和印章由会计人员乙统一保管

C.会计人员乙直接办理5万元以下付款业务

D.会计主管丁定期编制银行存款余额调节表

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第7题
根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是()。

A.登记现金日记账

B. 登记应收账款明细账

C. 编制银行存款余额调节表

D. 编制和审核记账凭证

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第8题
资料:2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下: 1.每月末
,由日常负责到银行取送单据的出纳员编制银行存款余额调节表。 2.审计人员对库存现金实施了监盘,具体安排是:审计人员提前一天将有关监盘要求告知出纳员;监盘时间安排在当日营业终了后;监盘时要求会计主管、出纳员在场;由审计人员亲自清点现金和相关票据,并填制库存现金盘点表。 3.2009年5月至7月,由于会计人员休假,存货明细账由仓库保管员代记。 4.2009年12月31日,应收账款余额为4000万元,由60笔赊销业务形成,审计人员按照时间顺序将这60笔赊销业务连续编号为001至060,并随机抽取15笔进行审查。这15笔赊销业务账面余额为625万元,经审定实际应为600万元。 要求:根据上述资料,为下列6~10题从备选答案中选出正确的答案。 “资料1”所述情况违反了货币资金内部控制的要求,具体是: A.实物控制 B.业务授权控制 C.职责分工控制 D.凭证与记录控制

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第9题
ABC会计师事务所派出审计小组对Y公司2005年度会计报表进行审计。注册会计师F负责审计货币资金项目。基于以前年度对该公司的审计表明有关货币资金的内部控制较为健全有效,注册会计师F决定采用依赖有关内部控制进行审计的策略,对货币资金内部控制进行测试,然后再根据测试的结果对库存现金进行监盘程序。以下是注册会计师 F在审计过程中了解的情况和有关审计程序的实施情况:该公司出纳员B的职责包括:(1)按照规定程序和权限办理货币资金收付业务;(2)保管支票和支付款项全部印章,并负责对支票和印章的使用情况进行登记;(3)负责登记现金日记账和银行存款日记账;(4)定期编制银行存款余额调节表。该公司出纳的上述职责中不符合内部会计控制要求的是()。

A.对银行存款余额进行调节

B.对支票和印章的使用情况进行登记

C.保管支票和支付款项全部印章

D.负责登记银行存款日记账

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第10题
注册会计师对W公司2010年度会计报表实施审计,审计中对W公司的货币资金内部控制进行了解,发现以下情况: (1)

注册会计师对W公司2010年度会计报表实施审计,审计中对W公司的货币资金内部控制进行了解,发现以下情况:

(1)W公司设立出纳员。出纳员负责办理现金、银行存款收支业务,登记现金日记账和银行存款日记账,并兼任会计档案保管职务。月底,出纳员取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

(2)W公司对货币资金支付建立了授权批准制度。审批人根据货币资金授权批准制度的规定,一般情况下在授权范围内进行审批,同时也可以超越审批权限审批,事后再按审批程序补办手续。

(3)W公司采取分散收款方式。各部门收款员所收现金每隔3天向财务部门出纳员汇总解缴一次。

要求:指出W公司货币资金内部控制中存在的缺陷并简要说明理由,同时提出改进建议。

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