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[主观题]

某分散型生产部门利用微机来处理存货及生产记录。每天计算机系统以批处理方式将数据转移至主要生

产部门。下列程序哪些是审计人员检查生产部门一般控制程序?

Ⅰ.检查生产部门的灭火能力;

Ⅱ.检查与计算机岗位相关的生产人员的职责描述;

Ⅲ.检查未正确入账的存货交易的错误清单;

Ⅳ.检查送达中心部门的产品数据记录情况。

A.仅是Ⅳ;

B.仅是Ⅱ和Ⅳ

C.仅是Ⅰ和Ⅱ

D.仅是Ⅰ和Ⅲ

提问人:网友sheovi 发布时间:2022-01-06
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第1题
某内部审计师被指派去分析一套康复计划的实施效果,该计划已经实施了10年而从未被评估过。提供该计划资料的机构声称这些资料是不完整的。该内部审计师应该:

A.无论如何都实施分析,评估这些不完整资料所带来的影响,但不对资料的可靠性下结论。

B.随机选取一些记录,追查至原始材料,评估所提供资料的准确性和完整性。

C.不开展分析工作。

D.推迟该分析工作,直至资料完整为止。

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第2题
在环境中描述一个经济实体的长期位置和的目标的预算是:

A.资本预算

B.生产经营预算

C.现金管理预算

D.战略性预算

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第3题
某公司的内部审计部门过去为公司设计并安装计算机化的系统。由于审计部门开展的这项活动,一位新近任命的审计委员会成员对此提出质疑。下列哪项措施最能满足审计委员会对独立性的关注。

A.内部审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计人员审计工资领域。

B.内部审计部门应该避免在将来为公司设计并安装任何计算机系统。

C.内部审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序。

D.只要内部审计人员拥有从事这些业务的专业技能,内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统。

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第4题
某大城市的首席审计执行官(CAE)正在规划下一年度的业务工作。这个城市有许多不同的资金,有些资金的使用要经政府授权的限制,有些资金的使用要向政府报送合规性报告。这个城市已取得的一个授权项目是对工作的再培训与安置。这个授权具体规定了某些情形,使项目参与者必须满足合格条件才能使用资金。CAE计划的一项业务是证实工作再培训项目遵守适用的授权规定情况。其中一项规定是要为这个项目编制预算并遵循随后的程序,以确保能够遵照预算执行项目,并且对这个项目仅支付正当的费用。内部审计师为关注这项规定的遵守情况所开展的业务中,不应开展以下哪项程序:

A.确定预算已经审核,且由城市内的监督部门批准;

B.抽取费用支出样本,确定费用支出:(1)是否恰当归类;(2)是否适合于该项目;(3)设计是否满足项目的目标;

C.确定预算已经审核,且由授权机构的监督部门批准;

D.比较实际结果与预算结果,确定偏差原因。确定这类偏差是否已经恰当的官员批准。

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第5题
内部审计师的下列哪项行为违反IIA的《道德规范》。

A.出席由被审计方对所有员工提供的教育项目。

B.从被审计方那里收受飞机票。

C.在获知公司经营处于低迷之前,将股票处理掉。

D.在审计意见中,披露同审计领域相关的所有重大事实。

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第6题
组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:

A.为具体的业务报告确定恰当的结论;

B.批准内部审计师的任免;

C.批准业务工作方案;

D.批准首席审计执行官的任免。

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第7题
建立内部审计活动的主要原因是:

A.减轻过重的管理责任,建立有效的控制

B.安全防护委托给组织的资源

C.确保财务和经营信息的可靠性和完整性

D.评价并改进控制过程的有效性

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第8题
以下哪项公司差旅政策最不可能产生成本效率?

A.与旅馆、航空公司和租车公司谈判签署企业间协议。

B.针对已取消的机票预定情况追踪贷方金额。

C.选择最便宜的现有空中旅行方案,但不考虑出差总时间和总距离。

D.在可能的情况下,在旅游淡季时前往位于旅游区的地方出差。

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第9题
为确保在确认业务中对某些审计发现采取了纠正措施,可要求进行后续追踪活动。内部审计活动开展所需要的后续追踪活动的责任应当在以下哪项是界定:

A.内部审计活动的书面规章或与客户达成的协议;

B.审计委员会的使命声明;

C.在每次审计之前下发的业务通知单;

D.在适当的业务报告中的目标表述。

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第10题
某内部审计师计划应用分析性复核,验证某部门各项经营开支的正确性。在以下哪种情形下,将分析性复核作为一种验证技术进行应用并不可取?

A.公司的营运相对稳定,过去一年中没有发生很大变化;

B.审计师注意到,开支账目存在明显的舞弊迹象;

C.审计师希望确定当年所发生的反常的或重复出现的大型交易;

D.经营开支的变化不是随收入而是随其他经营开支的变化而变化。

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