题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部控制是被审计单位为了合理保证(),由治理层、管理层和其他人员设计与执行的政策及程序。

A.对企业章程的遵守

B.财务报告的可靠性

C.对法律法规的遵守

D.经营的效率和效果

提问人:网友y59735890 发布时间:2022-01-07
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[88.***.***.44] 1天前
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第1题
按照审计准则的定义,内部控制是指被审计单位为了合理保证( ),由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。

A、资产的安全与完整

B、经营的效率和效果

C、财务报表的可靠性

D、对法律法规的遵循

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第2题
下列有关内部控制的表述正确的是(  )。

A.内部控制是被审计单位为了合理保证财务报表的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设汁和执行的政策和程序。

B.注册会计师在执行报表审计业务时,需要了解、描述和评价被审计单位的内部控制。

C.好的内部控制可以杜绝错误和舞弊行为的发生。

D.内部控制包括五个要素:控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动和对控制的监督。

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第3题
( )指企业为了合理保证财务报报告的可靠性,经营的效率以及对法律法规的遵守,治理层、管理层以及其他人员设计和执行的政策和程序。
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第4题
注册会计师在确定实施进一步审计程序的时间时考虑的重要因素有(  )。

A、控制环境

B、何时能得到相关信息

C、错报风险的大小

D、审计证据的充分性

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第5题
下列有关财务报表审计责任划分的说法中错误的是()

A. 财务报表审计不能减轻被审计单位管理层和治理层的责任

B. 财务报表中如果含有错报,管理层和治理层应承担部分责任

C. 为了履行编制财务报表的职责,管理层通常设计、执行和维护与财务报表编制相关的内部控制,以保证财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报

D. 按照中国注册会计师审计准则的规定对财务报表发表审计意见是注册会计师的责任

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第6题
关于注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标,下列说法中,不正确的有()。

A、对被审计单位的持续经营能力提供合理保证

B、对被审计单位内部控制是否存在值得关注的缺陷提供合理保证

C、对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

D、按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通

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第7题
关于注册会计师执行财务报表审计的总体目标的说法,正确的有( ):

A、对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见;

B、对企业的持续经营能力获取合理保证。

C、对企业是否存在内部控制缺陷提供合理保证

D、按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通。

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第8题
下列各项中,注册会计师在判断一项控制单独或连同其他控制是否与审计相关时可能考虑的事项有(  )。

A、重要性

B、被审计单位业务的性质,包括组织结构和所有权特征

C、一项特定控制(单独或连同其他控制)是否以及如何防止或发现并纠正重大错报

D、内部控制的情况和适用要素

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第9题
控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,主要包括(  )。

A、与授权相关的活动

B、与业绩评价相关的活动

C、与信息处理相关的活动

D、与职责分离相关的活动

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第10题
下列各项中,属于了解内部控制深度时应当包括的内容有(  )。

A、评价控制的设计

B、测试控制是否一贯执行

C、确定控制是否得到执行

D、评估重大错报风险

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