题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是()。

A.出纳一人办理货币资金业务的全过程

B.加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行

C.不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算

D.企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账

提问人:网友tangyu92 发布时间:2022-01-07
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第1题

A、对于货币资金的支付,应由财务主管作出决定。

B、不属于现金开支范围的业务也可以通过现金方式进行结算。

C、财务专用章要由专人保管。

D、要建立不相容岗位制度。

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第2题
【单选题】被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。 A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员可以同时编制报表 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
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第3题
下列选项中,既属于一个良好的现金内部控制的要求也属于一个良好的银行存款内部控制的要求的是( )。

A、全部收入及时准确入账,全部支出要有核准手续

B、现金收支与记账的岗位分离

C、加强对银行存款收支业务的内部审计

D、控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行

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第4题
下列关于现金监盘的说法中,正确的是( )。

A、如果存在多处存放库存现金的情况,应同时进行盘点

B、注册会计师盘点现金

C、盘点现金前,注册会计师将现金都锁入保险柜

D、现金盘点范围为财务部门保管的各种用途的现金

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第5题
以下有关银行存款审计的说法中,不正确的是( )。

A、如果在同一银行存有不同币种的存款,应当按当日汇率折合后编制在同一张调节表中

B、取得并检查银行存款月对账单和银行余额调节表是证实银行存款是否存在的重要程序

C、如果本年银行存款余额高于上年,不一定要增加向银行函证的数量

D、如果本年银行存款利息高于上年,不一定要增加向银行函证的数量

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第6题
货币资金审计涉及的凭证和会计记录主要有( )。

A、存货盘点表单

B、请购单

C、银行存款余额调节表

D、银行对账单

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第7题
下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有( )。

A、对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告

B、出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账

C、企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符

D、出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核

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第8题
下列选项中,属于审计库存现金的实质性程序的有( )。

A、检查外币现金的折算方法是否符合有关规定,是否与上年度一致

B、抽查大额库存现金收支

C、抽查资产负债表日前后若干天的、一定金额以上的现金收支凭证实施截止测试

D、检查库存现金是否在财务报表中做出恰当列报

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