题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

在开展正式的咨询业务时,内部审计师应保持应有的职业审慎性,这要通过以下内容来实现

A、A. 要求内部审计师提供咨询服务的可能动机和原因;

B、B. 咨询业务可以为组织带来的以赔偿形式的好处;

C、C. 开展咨询业务所需的技能和资源;

D、D. 对未来审计任务和业务的潜在影响。

提问人:网友thomasnick 发布时间:2022-01-07
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第1题

A. 该奖金是由董事会或其所属的薪酬管理委员会管理的

B. B.该奖金是基于收到的货币金额或所提议的未来的节约额作为审计结果的

C. C.审计工作范围是评价控制而不是评价账户余额

D. D.以上三项都对

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第4题
内部审计师经常在为审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案不影响其独立性。
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第5题
内部审计的独立性主要指: 审计机构负责人向组织内部能够确保其部门履行职责的层级报告
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第6题
()给内部审计师带来的最大益处是保护内部审计师的独立性免受管理当局的不利影响
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第7题
审计师进行绩效评价时,可能用到的审计标准包括()

A、A.同行业平均水平。

B、B.公司预算

C、C.国际标准

D、  D.历史水平

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第8题
业务活动审计包括内部控制审计和绩效审计。
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第9题
供应商选择是采购内部控制的主要风险点。
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第10题
人力资源管理审计的主要内容是()
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