更多“内部控制与内部审计是互相依存,互相促进的,内部审计是内部控制…”相关的问题
第1题
会计信息系统的流程不包括()。
A、数据搜集
B、数据加工和储存
C、数据审计和控制
D、信息生成
点击查看答案
第2题
内部控制审计基准日,是指注册会计师评价内部控制在某一时日是否有效所涉及的基准日,即最近一个会计期间截止日。
点击查看答案
第3题
以下不属于内部审计业务内容的是( )
A、经营活动审计
B、内部控制审计
C、风险管理审计
D、验资
点击查看答案
第5题
某企业在出纳员请病假期间,财务科长指派会计兼任出纳,此做法( )内部控制原则
点击查看答案
第6题
下列哪项活动有可能削弱内部审计人员的独立性?
A、A. 参与设计企业风险管理制度
B、B. 鉴定企业风险管理情况
C、C. 对管理层风险过程适当性和有效性的评估
D、D. 制定风险管理审计方案
点击查看答案
第7题
在审查某公司对外出售已用过电脑的政策时,审计人员最关心的是( )
A、A.电脑是否有病毒。
B、B.电脑的价格
C、C.电脑的质量
D、D.电脑数据的安全性。
点击查看答案
第8题
根据企业风险管理框架,企业的风险应对方案包括( )
点击查看答案
第9题
不属于公司股东大会(股东会)的主要职权的是()
A、A. 制定公司五年发展战略
B、B. 选举和更换非职工代表的董事、监事
C、C.对公司增加或者减少注册资本作出决议
D、D. 决策公司的主要市场
点击查看答案