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[主观题]

内部控制与内部审计是互相依存,互相促进的,内部审计是内部控制的一个重要组成部分。 ()

提问人:网友zfbtyu 发布时间:2022-01-07
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第1题
会计信息系统的流程不包括()。

A、数据搜集

B、数据加工和储存

C、数据审计和控制

D、信息生成

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第2题
内部控制审计基准日,是指注册会计师评价内部控制在某一时日是否有效所涉及的基准日,即最近一个会计期间截止日。
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第3题
以下不属于内部审计业务内容的是( )

A、经营活动审计

B、内部控制审计

C、风险管理审计

D、验资

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第4题
组织中的( )对内部控制负有责任
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第5题
某企业在出纳员请病假期间,财务科长指派会计兼任出纳,此做法( )内部控制原则
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第6题
下列哪项活动有可能削弱内部审计人员的独立性?

A、A. 参与设计企业风险管理制度

B、B. 鉴定企业风险管理情况

C、C. 对管理层风险过程适当性和有效性的评估

D、D. 制定风险管理审计方案

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第7题
在审查某公司对外出售已用过电脑的政策时,审计人员最关心的是( )

A、A.电脑是否有病毒。

B、B.电脑的价格

C、C.电脑的质量

D、D.电脑数据的安全性。

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第8题
根据企业风险管理框架,企业的风险应对方案包括( )

A、A.回避

B、B.减少

C、C.共担

D、D.接受

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第9题
不属于公司股东大会(股东会)的主要职权的是()

A、A. 制定公司五年发展战略

B、B. 选举和更换非职工代表的董事、监事

C、C.对公司增加或者减少注册资本作出决议

D、D. 决策公司的主要市场

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