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[主观题]

内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤?

提问人:网友ktfanpub 发布时间:2022-01-07
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第1题
内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤?

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第2题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()。

A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查

B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价

C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价

D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关

E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段

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第3题
建设项目的内部控制审计是针对内部控制制度和工作程序的()而进行的审查与评价。 A.

建设项目的内部控制审计是针对内部控制制度和工作程序的()而进行的审查与评价。

A.健全性、有效性和准确性

B.准确性、适应性和有效性

C.健全性、适应性和准确性

D.健全性、有效性和适应性

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第4题
建设项目内部控制审计是针对内部控制制度和工程程序的健全性、有效性和适应性而进行的审查与评价。
建设项目内部控制审计不包括()。

A.事前、事中、事后进度相结合

B.风险分析与内部审计计划

C.注意程序的及时性

D.专项审计与灵活多样的监督方式相结合

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第5题
内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目
的是()。

A.推进建设项目管理的制度化、规范化

B.提高建设项目经济效益

C.促进建设项目总体目标的实现

D.将处理风险的成本降到最低

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第6题
A注册会计师是P公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解P公司基本情况后,A注册会计师及
其助理人员开始编制总体审计计划和具体审计计划。在研究与评价被审计单位的内部控制过程中,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定。请代为做出正确的专业判断。

管理建议书是指注册会计师针对审计过程中注意到的,可能导致被审计单位会计报表产生错报或漏报的内部控制缺陷提出的书面建议。()

A.正确

B.错误

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第7题
被审计单位的内部控制是否有效,关键取决于()。

A.执行的经常性

B. 制度的健全性

C. 执行人的素质

D. 外部的监督

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第8题
下列关于评价控制风险的说法中正确的有()。

A.针对会计报表认定进行

B.针对内部控制进行

C.不是孤立的评价某项控制政策和程序

D.由被审计单位管理当局负责

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第9题
管理建议书,是指注册会计师针对审计过程中注意到的、可能导致被审计单位会计报表产生错报或漏报的内部控制缺
陷提出的书面建议。 ( )
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