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[主观题]

因为保险制度不属固定资产内部控制的范围,助理人员没有对固定资产的保险情况进行了解和测试。()

因为保险制度不属固定资产内部控制的范围,助理人员没有对固定资产的保险情况进行了解和测试。()

A.正确

B.错误

提问人:网友softtesting 发布时间:2022-01-06
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第1题
因为保险制度不属于固定资产内部控制的范围,助理人员没有对固定资产的保险情况进行了解和测试。(

因为保险制度不属于固定资产内部控制的范围,助理人员没有对固定资产的保险情况进行了解和测试。()

A.正确

B.错误

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第2题
严格来讲,不属于固定资产内部控制范围的是()A.维护保养制度B.保险制度和程序C.定期盘点制

严格来讲,不属于固定资产内部控制范围的是()

A.维护保养制度

B.保险制度和程序

C.定期盘点制度

D.账簿记录制度

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第3题
固定资产的保险制度和维修保养制度不属于固定资产的内部控制制度。()
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第4题
固定资产业务内部控制制度的设计包括()。

A.投资管理控制制度

B.固定资产的划分制度

C.固定资产维修保养制度

D.固定资产保险制度

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第5题
下列各项目不属于固定资产内部控制的是( )。

A.授权批准制度

B.预算制度

C.定期盘点制度

D.保险制度

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第6题
下列各项目属于固定资产内部控制的是()

A.区别资本性支出和收益性支出

B.不相容职务的分离

C.定期盘点制度

D.保险制度

E.编制年度预算

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第7题
工厂按客户的工艺配方生产,此配方应不属顾客财产控制范围,因为客户没有要求()
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第8题
注册会计师在对周定资产账户进行实质性测试时,可以利用内部控制测试的结果。下列有关固定资产的四
类内部控制制度中,()最有利于注册会计师对分类日标进行的实质性测试。

A.预算制度

B.资本性支出与收益性支出的区分制度

C.保险制度

D.职责分工制度

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第9题
A会计师事务所的注册会计师李某完成了对S公司的内部控制审核业务,现正在草拟审核报告,请对以下说法进行分析并指出其中正确的是()。

A.S公司管理当局应当就内部控制的有效性提供书面认定

B.S公司在固定资产购买和处置方面存在重大缺陷,但因为S公司在其提供的认定中对此作了恰当说明,所以李某仍然出具了无保留意见的审核报告

C.S公司在固定资产购买和处置方面存在重大缺陷,但S公司未在认定中恰当的说明,注册会计师应发表否定意见的审核报告

D.如果被审核范围受到限制,注册会计师应当视其重要程度,发表保留意见或无法表示意见

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第10题
固定资产的保险不属于企业固定资产的内部控制范围,因此审计人员在检查、评价企业的内部控制时,不
应当了解固定资产的保险情况。()

A.正确

B.错误

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