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[主观题]

如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:A.如果已造成损害则在业

如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:

A.如果已造成损害则在业务最终报告中注明例外。

B.绘制内部控制系统流程图。

C.如果已造成系统流程图。

D.在提出业务最终报告前扩大审计工作范围。

提问人:网友zhbinbn 发布时间:2022-01-06
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第1题
出具无保留意见的内部控制审计报告应符合的条件有

A、在基准日,被审计单位按照适用的内部控制标准的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制

B、在基准日,被审计单位按照适用的内部控制标准的要求,在所有方面保持了有效的内部控制

C、注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求计划和实施审计工作,在审计过程中未受到限制

D、注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求计划和实施审计工作,在审计过程中未受到重大限制

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第2题
舞弊最经常通过以下哪种方式得到发现?

A.对雇员或公民提供的线索进行追踪;

B.对高风险领域的分析性复核进行追踪;

C.对现金和其他资产进行定期对帐;

D.以突然袭击方式对程序或部门开展审计或审查。

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第3题
同业复核过程可以由内部复核或者外部复核来实施。外部复核的典型特征是这项复核的目标是()。

A.提出改进建议。

B.识别那些可以更好开展的工作。

C.确定审计活动是否达到专业标准。

D.提供独立的评价。

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第4题
内部审计师在计划审计业务时研究以前的审计报告,这是为了:

Ⅰ、确认以前已经报告过的问题领域,以便进一步采取跟踪措施。

Ⅱ、再进一步审查时排除以前已经审计过的领域。

Ⅲ、了解被审计领域的业务程序和控制活动。

Ⅵ、理解管理层关注的问题或提出的要求。

A.只有Ⅲ是对的。

B.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。

C.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。

D.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅵ是对的。

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第5题
以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由?

A.保证内部审计计划支持总体企业目标。

B.保证内部审计计划得到高有管理层的批准。

C.强调内部审计部门的重要性。

D.为改善战略性计划提供建议。

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第6题
内部控制应遵守一定的基本原则以实现其目标。这些原则的其中一项是职能分离。以下哪项例证没有破坏职能分离原则:

A.财务主管有权限签发支票,但将签名印章交给财务主管助理以便使用支票签名机器;

B.对存货负有保管责任的仓库职员有对破损的商品进行处理的权限;

C.销售经理有责任批准赊销,并有注销账户的权限;

D.将未分发的薪金支票交给部门的出勤员,以便邮寄给未在场的员工。

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第7题
以下哪项内容属于预防性控制措施?

A.将银行进账单与邮递室所编制的现金收入初步清单上注明的已收现金总额进行比较

B.对事先已编号的文件的顺序进行检查

C.在装运商品之前批准客户赊账

D.扫描总账内容,寻找异常高或异常低的余额

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第8题
在外部监管机构对公司进行检查或审查时,内部审计部门的职责是:

A.以文字形式记录有关方面对监管机构报告发现的应对情况

B.核实监管审查以恰当的频率得到开展

C.应对监管部门提出的文档处理要求

D.开展跟踪工作,以保证监管部门的报告发现得到管理层的恰当处理

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第9题
利用以下信息回答问题:

某主要零售商的市场营销部门为每类产品分别配备一名产品经理。产品经理负责定购产品并决定产品的零售价格。每名产品经理的采购预算由市场营销经理制定。定购的产品被运送到一个主要的分销中心,在那里将商品分离开来,以便将它们分销到该公司的52个百货店。因为在分销中心纪录产品的收入情况,所以该公司在每个店铺中没有设置验收职能。对产品经理的考评是根据他们所负责的产品类型所产生的销售额和毛利的组合来进行的。许多产品属于季节性产品,每个店铺的经理可以要求撤换上一季的产品,以便为下一季的产品提供销售空间。要求超出最初预算的采购必须经市场营销经理批准。这一程序:

I.为使组织稀缺资源得到最有效率的配置做了准备。

II.属于检查型控制程序。

III.不必要,因为是根据所产生的利润来对每名产品经理进行评价。

A.只有I正确。

B.I、Ⅲ正确。

C.Ⅱ、Ⅲ正确。

D.I、Ⅱ和Ⅲ都正确。

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第10题
某公司决定留用某家外部审计师事务所,针对此决定,审计执行主管(CAE)应该:

A.评估外部审计师的业绩,然后在认为其达到质量和成本标准后留用该外部审计事务所

B.促进恰当评估过程的开发,从而为审计委员会提供协助

C.与公司财务总监一起评估外部审计师的业绩,然后一起做出决定

D.不要参与该决定过程,因为这么做有损审计执行主管的客观性

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