题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列选项中,属于注册会计师需要了解的被审计单位行业状况的内容的有()。

A.生产经营的季节性和周期性

B.行业的关键指标和统计数据

C.会计原则和行业特定惯例

D.通货膨胀水平或币值变动

提问人:网友lllzhj 发布时间:2022-01-07
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[183.***.***.178] 1天前
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[18.***.***.144] 1天前
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[14.***.***.108] 1天前
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[130.***.***.14] 1天前
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[174.***.***.246] 1天前
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[194.***.***.159] 1天前
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[138.***.***.33] 1天前
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[57.***.***.92] 1天前
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第1题
下列选项中,属于被审计单位盘点存货前注册会计师的工作的是(  )。

A、检查存货

B、观察盘点现场,确定应纳入盘点范围的存货是否已经适当整理和排列,并附有盘点标识,防止遗漏或重复盘点

C、执行抽盘

D、再次观察盘点现场,以确定所有应纳入盘点范围的存货是否均已纳入

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第2题
注册会计师从下列方面了解被审计单位及其环境,其中既有外部因素也有内部因素的是(  )。

A、相关行业状况、法律环境和监管环境

B、对被审计单位财务业绩的衡量和评价

C、被审计单位的目标、战略以及可能导致重大错报风险的相关经营风险

D、被审计单位对会计政策的选择和运用

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第3题
下列情形中,注册会计师应当对被审计单位财务报表出具否定意见审计报告是()。
A.被审计单位管理层回绝向注册会计师出具管理层声明

B.错报单独或汇总起来对财务报表影响重大且具备广泛性

C.未能就影响被审计单位财务报表公允反映重大关联方交易事项获取充分恰当审计证据

D.在存在疑虑状况下,注册会计师不能就被审计单位持续经营假设合法性采用必要审计证据

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第4题
注册会计师是否可以视情况选择性执行了解被审计单位及其环境审计程序?
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第5题
被审计单位有责任确定适当方法,进行准确的盘点并正确记录盘点数。
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第6题
在描述关键审计事项时,注册会计师不应在审计报告中提供原始信息。()
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第7题
内部控制是被审计单位为了合理保证(  ),由治理层、管理层和其他人员设计与执行的政策及程序。

A、对企业章程的遵守

B、财务报告的可靠性

C、对法律法规的遵守

D、经营的效率和效果

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第8题
下列各项中,注册会计师在判断一项控制单独或连同其他控制是否与审计相关时可能考虑的事项有(  )。

A、重要性

B、被审计单位业务的性质,包括组织结构和所有权特征

C、一项特定控制(单独或连同其他控制)是否以及如何防止或发现并纠正重大错报

D、内部控制的情况和适用要素

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第9题
控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,主要包括(  )。

A、与授权相关的活动

B、与业绩评价相关的活动

C、与信息处理相关的活动

D、与职责分离相关的活动

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