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[主观题]

某中外合资化妆品公司(一般纳税人)9月发生以下业务: (1)购进香水精,取得增值税专用发票上注明价款30万元,

某中外合资化妆品公司(一般纳税人)9月发生以下业务:

(1)购进香水精,取得增值税专用发票上注明价款30万元,本月货到并验收入库。

(2)用上述购进的10万元香水精,委托一日化厂加工化妆品,本月化妆品公司收回并支付加工费及增值税,日化厂代收代缴了消费税,并开具了增值税专用发票,注明加工费6万元(包括代垫辅料1万元)。

(3)该公司将收回的化妆品80%售给某特约经销商,开具增值税专用发票上注明价款40万元,货款已收到。

(4)另领用外购香水精18万元,领用委托加工收回的化妆品2万元,生产成套化妆品出售,专用发票已开出,注明价款90万元,货已发出,并办妥银行托收手续。

要求:

(1)计算化妆品公司应纳增值税、消费税税额。

(2)计算日化厂应纳增值税、消费税税额(化妆品税率为30%)。

提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-06
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第1题
某中外合资化妆品公司(一般纳税人)9月发生以下业务:

(1)购进香水精,取得的增值税专用发票上注明价款30万元,本月货到并验收入库。

(2)用上述购进的10万元香水精,委托一日化厂加工化妆品,本月化妆品公司收回并支付加工费及增值税金,日化厂代收代缴了消费税,并开具了增值税专用发票,注明加工费6万元(包括代垫辅料1万元)。

(3)该公司将收回的化妆品80%售给某特约经销商,开具增值税专用发票上注明价款40万元,货款已收到。

(4)另领用外购香水精18万元,领用委托加工收回的化妆品2万元,生产成套化妆品售出,专用发票已开出,注明价款90万元,货已发出,并办妥银行托收手续。

要求:

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第2题
深圳市区某化妆品有限公司为增值税一般纳税人,2007年10月发生以下各项业务: (1)从国外
深圳市区某化妆品有限公司为增值税一般纳税人,2007年10月发生以下各项业务:

(1)从国外进口一批化妆品,成交价l380000元、相关费用20000元,支付货物进口后 的保险费用20000元。在自海关运往单位的途中,意外损失了35%的化妆品,已经申报了 保险赔偿。

(2)以价值80000元的原材料委托东城区其他厂加工化妆品,取得专用发票上注明的加 工费55000元,受托方按规定代收代缴了税金。

(3)当月委托大成公司代销A化妆品,发出货物,不含税售价为1500000元。

(4)当月企业为修建浴室耗用材料,领用上月购进修理备件材料20万元,其中运费成 本为2.8万元。

(5)从农民手中购入玉米,作为本企业的原料,收购凭证注明支付价款100000元;直 接运往某个体户(小规模纳税人)处加工成酒精,加工后支付不含税加工费4万元,取得税 务机关代开专用发票。收回后全部销售,取得含税收入352152元。

(6)销售B化妆品21500件,不含税单价58元,发生运费支出2000元,装卸费支出 500元,取得了国有运输企业开具的运费发票;将l000件B化妆品用于公益性捐赠,营业 外支出账户按成本列支公益性捐赠发生额7000元;购进材料,取得防伪税控系统增值税专 用发票上注明销售额100000元、增值税税额17000元,该批材料月末未入库。

(7)从一生产企业购进废旧物资,普通发票上注明销售额5850元。

(8)从独立核算的水厂购进自来水,取得增值税专用发票,注明销售额12000元,其中 20%的自来水用于职工浴室。

(9)月底,因资金紧张,经和大成公司协商,就代销化妆品事宜,提前支付50%的款 项,大成公司已经将转账支票交付该公司。(本月取得的相关发票均在本月申请并通过认 证,进口关税为20%;外省分支机构已经进行税务登记;进口化妆品全部被生产车间领用 生产化妆品;酒精消费税税率为5%)

要求:根据上述资料,按下列序号计算有关纳税事项,每问需计算出合计数:

(1)计算进口化妆品应缴纳的关税;

(2)计算进口化妆品应缴纳的消费税;

(3)计算进口化妆品应缴纳的增值税;

(4)计算进口化妆品应缴纳的税金;

(5)计算本月应缴纳的增值税;

(6)计算本月应缴纳的消费税(含委托加工环节但不含进口环节);

(7)计算本月应缴纳的城市维护建设税和教育费附加(含委托加工环节)。

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第3题
某化妆品有限公司为增值税一般纳税人,10月发生以下各项业务:

(1)从国外进口一批化妆品,成交价1380000元,相关费用20000元,支付货物进口后的保险费用20000元。在白海关运往单位的途中,意外损失了35%的化妆品,已经申报了保险赔偿。

(2)以价值80000元的原材料委托东城区其他厂加工化妆品,取得的专用发票上注明的加工费为55000元,受托方按规定代收代缴了税金。

(3)当月委托B公司代销A化妆品,发出货物,货物的不含税售价为1500000元。

(4)当月企业为修建浴室耗用材料,领用上月购进修理备件材料20万元,其中运费成本为2.8万元。

(5)从农民手中购入玉米,作为本企业的原料,收购凭证注明的支付价款为100000元,直接运往某个体户处加工成酒精,加工后支付不含税加工费4万元,取得专用发票。收回后全部销售,取得含税收入352152元。

(6)销售B产品21500件,不含税单价58元,发生运费支出2000元,装卸费支出500元,取得国有运输企业开具的运费发票,将1000件B产品用于公益性捐赠,营业外支出账户按成本列支公益性捐赠发生额7000元。购进材料,取得防伪税控系统增值税专用发票上注明的销售额为100000元、增值税税额为17000元,该批材料月末未入库。

(7)从一生产企业购进废旧物资,普通发票上注明的销售额为5850元。

(8)从独立核算的水厂购进自来水,取得增值税专用发票,注明的销售额为12000元,其中20%的自来水用于职工浴室。

(9)月底因资金紧张,经和B公司协商,就代销化妆品事宜提前支付50%的款项,B公司已经将转账支票交付该公司。

本月取得的相关发票均通过主管税务机关认证,进口关税税率为20%,外省分支机构已经进行税务登记;进口化妆品全部被化妆品生产车间领用。

要求:根据上述资料,计算进口化妆品应缴纳的税金及本月应缴纳的增值税和消费税(含受托加工环节但不含进口环节)(结果保留两位小数)。

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第4题
企业不提供与其关联方之间业务往来资料的,税务机关有权按照下列(  )方法核定其应纳税所得额。

A.参照同类或类似企业的利润率水平核定

B.按照企业合理的费用加利润的方法核定

C.按照关联企业集团整体利润的合理比例核定

D.按照企业成本加合理的费用和利润的方法核定

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第5题
某卷烟厂1月外购烟丝价款100000元,月初库存外购已税烟丝70000元,月末库存外购已税烟丝30000元,当月以外购烟丝生产的卷烟销售30个标准箱,每标准条调拨价格40元,共计300000元。(卷烟每标准条调拨价70元(含)以上,税率56%,70元以下,税率36%;卷烟每标准箱150元;烟丝税率30%)

要求:做出有关消费税的会计处理。

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第6题
先计后退所得税的会计处理,下列会计分录正确的是(  )。

A.借:所得税费用

贷:应交税费——应交所得税

B.借:应交税费——应交所得税

贷:盈余公积

C.应交税费——应交所得税

贷:资本公积

D.借:应交税费——应交所得税

贷:银行存款

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第7题
某家用电器商场为增值税一般纳税人。当年10月发生如下经济业务:

(1)销售特种空调取得含税销售收入160000元,同时提供安装服务收取安装费20000元;款项已存入银行。

(2)销售电视机80台,每台含税零售单价为2400元;每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元,款项已存入银行。

(3)当月该商场其他商品含税销售额为175500元,款项已存入银行。

(4)购进热水器50台,不含税单价800元,货款已付;购进DVD播放机100台,不含税单价600元,两项业务取得的增值税专用发票均已经税务机关认证,还有40台DVD播放机未向厂家付款。

(5)购置税控收款机一台,取得的增值税专用发票上注明价款70000元,增值税税额11900元。

(6)有10台上月售出的彩电,因质量问题顾客要求退货(原零售价每台3000元),商场已将彩电退回厂家(原购进的不含税价格每台2500元),并提供了税务机关开具的证明单,已取得厂家开出的红字专用发票。

(7)另知该商场9月有未抵扣进项税额6000元。

要求:根据以上经济业务编写会计分录。

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第8题
下列各项中,应当征收契税的有(  )。

A.以房产抵债  B.将房产赠与他人

C.以房产投资  D.子女继承父母房产

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第9题
下列各项中,属于关税法定纳税义务人的有(  )。

A.进口货物的收货人  B.进口货物的代理人

C.出口货物的发货人  D.出口货物的代理人

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