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简答题 采购与付款循环的主要内部控制中,购货业务环节中需要职责分离的有哪些?

提问人:网友gudrian 发布时间:2022-01-07
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第1题
购货与付款循环中的内部控制制度有( )。

A.适当的职责分离控制制度

B.购货控制制度

C.验收控制制度

D.严格的付款控制制度

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第2题
购货与付款循环的主要业务活动有哪些?
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第3题
以下内部控制中,不属于企业业务循环环节的职责分离要求的是:

A.采购与验收相独立

B.保管与会计记录相独立

C.成本计算与复核相独立

D.生产计划的制定与审批相独立

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第4题
注册会计师核实已发生的购货业务均已记录,是为了证实采购与付款循环内部控制中的()目标。

A.存在或发生

B.完整性

C.估价或分摊

D.及时性

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第5题
关于存货业务的内部控制中,需要进行分离的不相容职务有()。

A.存货采购与存货验收

B.存货采购与付款结算

C.审核付款与办理付款

D.存货保管与会计记录

E.登记应付账款明细账和办理付款

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第6题
下列不属于购货与付款循环控制测试的是()。

A.适当的职责分离

B.正确的授权审批

C.划清资本性支出与收益性支出的界限

D.内部检查程序

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第7题
以下哪些文件属于在采购和付款业务循环内部控制中使用的主要文件()

A.订单

B.验收单

C.卖方发票

D.借项通知单

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第8题
采购与付款循环业务的内部控制主要有:
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第9题
购货与付款循环的主要业务活动有( )。

A.进行商品采购

B.编制付款凭单

C.确认与记录负债

D.记录现金,银行存款支出

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第10题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有: A.观察采购与验收职责是否分离 B.核对请购单

下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有:

A.观察采购与验收职责是否分离

B.核对请购单与订购单是否一致

C.检查采购合同是否经授权人员批准

D.核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致

E.对应付账款期末余额进行分析性复核

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